补扣个人部分时:借:应付职工薪酬 259.38贷:应交税费 — 应交个人所得税 259.38 后续从工资中扣回时(若下次发工资扣):借:应付职工薪酬 259.38贷:银行存款 259.38

老师,我想问一下,我们员工年终奖140000。在1月发放时也是银行存款140000。忘记扣员工个税13790元了。直接按税前奖金140000发放了。所以导致我应交个税余额在借方13790元。我打算在2月工资里面补扣除这一部分个税可以吗?
老师,请问个税系统计算出应扣个税(28.23)后,填写工资表时金额看错了(看成23.23),导致工资表、银行流水跟个税系统的金额不一致,少扣的个税我能否在下个月工资表中扣回5元
请问老师,我应付职工薪酬金额是11946.74元(就是工资总额 是这么多)。个人所税扣32.60元。银行支付了11914.52元 差了0.38元。是少报了0.38元是吗?这个0.38做账应该做在哪?是下个月发工资要加上0.38元是吗
老师您好,我在上月多扣了员工的个税,这个月补上了,但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
老师,我工资表的个税是9955,但是这个申报的时候他们加了专项扣除,我在月初更新了个税系统,导致减免往前扣,我工资表多扣的金额补在下个月工资上,那我个税做账是应该按实际做吗?按实际做就工资表和个税不平,我应该挂那个科目,我把之前个税少扣的个税挂在营业外收入了,这样是不对的。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
但是员工是补交了现金的
那你补交的做分录就可以了
应交税费—个人所得税 259.38 库存现金 259.38
你做 借现金 贷其他应收款 借其他应收款 贷应交税费个人所得税就可以