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您好老师,我们公司之前抵账回来两辆车,现在卖出去了,但是都没有发票,申报表做的是无票收入,请问这样税率还是按照多少算呢?还有分录就是先转清理然后差额走资产处置损益吗?肯定是亏本的。

2025-10-11 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-11 14:21

税率一般纳税人还是按13%,清算的损益计入营业外收入/支出

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快账用户6694 追问 2025-10-11 14:30

就是先转清理然后差额入资产处置损益,还得把资产处置损益结转到营业外收支,三部对吧?税率按照13%

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齐红老师 解答 2025-10-11 14:32

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户6694 追问 2025-10-11 14:34

我们当时够进时候没有抵扣,卖出去也没有给对方开票,但是申报表按照无票收入申报,那税率是按照13%对吧

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快账用户6694 追问 2025-10-11 14:35

我们是一般纳税人

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齐红老师 解答 2025-10-11 14:36

是的,还是按13%计算,可以抵扣进项

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快账用户6694 追问 2025-10-11 15:32

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-11 15:35

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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同学你好 那你做 借其他应收款 贷银行存款 2.计入费用,没有发票调增
2020-09-07
您好,这个的话,本身就是资产处置损益是不影响这个申报的,这个没关系
2025-11-17
您好,1是的,做固定资产清理,2可以,按13%增值税销项税,3影响,增加应纳税所得额。4这个是税会差异,冲回上期计提递延所得税负债
2022-10-04
你好 ;    意思是你变卖了; 但是没有做对固定资产清理 分录; 报增值税和附加税以及印花税和企业所得税都没有及时报吗   
2022-08-24
这个需要红冲的,因为没有发票,入账也要缴纳所得税的 这个能开发票来吗
2020-10-19
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