您发好,这个是免税的,不需要计提增值税,直接确认收入

老师,您好。我们是非营利组织小规模纳税人,第四季度的应交增值税税金,因为季度销售额不超45万,原先开普票时的分录,借 应收账款 贷 提供服务收入 应交税金—应交增值税,这个应交税金—应交增值税应该转到哪里?分录怎么写?
民间非盈利组织。收到500000元科技服务费发票,计入提供服务收入,发票含增值税税4950.50,请问分录如何做?
月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税,请问能不能不计提增值 税呢?如果需要计提,应该如何写分录
民办非营利企业应税收入,开具6%的增值税发票,由于是小规模企业,享受月销售额10w以下免增值税。那应税收入如何入账?增值税销项税转入什么科目(适用民非会计准则)
你好,民非企业未达起征点免增值税,会计分录:借 应交税金 应交增值税 贷:营业外收入 可是,社会组织账套没有营业外收入这个 科目 要如何解决?
老师我预交当地的千分之二的这个企业所得税我现在公司产生亏损那个可以可以退吗
供应商给开了10万得票我们支付了3万还欠7万这7万的支付时间有限制吗
在广场销售货物搭了一个龙门架,(宣传展示)1.3万如何记账?
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?包括视同销售的分录,结转成本的分录?谢谢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,给出差的员工补助的餐费和住宿费,是不是要加进工资报个税
老师,利润总额是反映当期的数据,本年利润是累计的数据?
老师好,公司缴纳的水土保持补偿费应计入什么科目,它应该不属于税收类的吧
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
老师,可是报增值税的时候要填增值税减免附表,2016 36号文件,那块让填收入,免征增值税额,我不知道这个怎么算
这个是免税的,不会产生税,你把这个表拍我看下
就是你得在增值税减免税明细表,选择减免政策,填收入,税额才给减免,稍等我给您拍一下
你的意思你现在不会选政策还是?
您这边能看到图片吗
我已经选过了
我们这季度收入1215697.8,免税额是用这个收入×0.03对吗
1.215,697.80,这个是含税的收入吧,你们开的是免税的还是有税的?
还是说用1215697.8/1.03*0.03
我们不开增值税发票,我们用的财政局的发票
我们用的是这种票据
这上面也不体现含不含税
这种减免你填0就可以,上面是免税的,没有税率,而且你开的是含税的收入
意思我在附表收入这块填0,免税额也填0
填0不行,报不了
这季度收入1215697.8/1.03*0.03,这个是税费,你填这个,前面填,1215697.8/1.03