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老师,您好。我们是非营利组织小规模纳税人,第四季度的应交增值税税金,因为季度销售额不超45万,原先开普票时的分录,借 应收账款 贷 提供服务收入 应交税金—应交增值税,这个应交税金—应交增值税应该转到哪里?分录怎么写?

2022-01-11 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-11 10:51

你好; 你们这个是免征的。 借 应交税金—应交增值税贷其他收入

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你好; 你们这个是免征的。 借 应交税金—应交增值税贷其他收入
2022-01-11
您好,那就不需要做应交税费的分录了
2023-04-10
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免   假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-未交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款
2025-10-16
你好,直接一笔凭证,借应收账款借银行存款,贷主营业务收入。
2022-05-24
对的是的季度45万季度末的那个月,把应交税费、应交增值税结转到营业外收入。
2022-01-17
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