一般纳税人附表1,免税销售货物里面填写。 如果是小规模12行其他免税销售额里面填写。

我们村的农村合作社建大棚,款付完没收到发票是不是记入:在建工程里。收到和普票是不是不用价税分开记,全额入账。我们有的销售没开票,可不可以直接记经营入里,用不用提3%的税值税(还没办免税)。印花税和房产税怎么提,分录怎么做。汇款的手续费怎么做分录,有没有财务费用科目。消耗性生物资产填表时填在产品物里吗?
老师,我们公司是生产模具的,现在以模具投资一家公司应该怎么做账呢,是不是 借 长期股权投资 贷 主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 然后申报增值税的时候还要填未开票收入计算增值税 视同销售确定收入报增值税的时候需要填在未开票收入那一栏里吗
老师你好,我想问一下,企业销售固定资产,我做分录的时候通过固定资产清理,报税务局增税税表一的时候我把销售固定资产的收入填在未开票收入里,年报的时候,这个未开票收入应该填在哪张表里,如果不填就会导致增值税表与年报表不符
老师,1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到,开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢?2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异,要怎么处理?3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的?资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗(营业外支出)?资产处置收入是填卖出的金额不含税?资产计税基础是填卖出车辆的原值吗?
老师,你好, 我公司是一般纳税人,销售自己使用过的固定资产,按售价不含税金额200000填入增值税申报表附表1未开票收入,而账上是200000入的固定资产清理贷方,从而利润表中根本不显示这笔收入 这两个差异是哪里出了问题?该怎么处理? 希望老师百忙之中解答一下[比心][比心]
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敬老院 2024年五保老人看病发票在2025年才给我, 然后怎么在2025年下账,我用的是民间非盈利组织会计制度,也没有以前年度损益调整科目 只有净资产 (非限定和限定性)
然后这个固定资产是什么。
是油茶小规模纳税人,由于道路施工造成成熟性油茶树损毁开票收入,是成熟性生物资产
之前已经开始折旧了 是的话增值税的销售额和所得税销售额是不一致
折旧已提,我开票是油茶树免税收入, 收到开票货款 借:银行存款9000 贷:固定资产清理9000 结转生物资产 借:固定资产清理110.11 借:生产性生物资产累计折旧345.55 贷:生产性生物资产455.66 结转固定资产清理 借:固定资产清理8889.89 贷:营业外收入8889.89
所以增值税申报表里是免税收入900元,所得税申报表里是营业外收入8889.89,税务比对异常怎么办?
两种方法一种是忽略,还有一种是把第一个改成借银行存款贷其他业务收入
那我把他改成其他业务收入、其他业务成本,省的自找麻烦
可以的,注意一下这个其他业务成本不能大于其他业务收入
生物资产溢价有大利润,没有风险
可以的,可以这么做。