借:应交税费-增值税-进项13 贷:应交税费-待认证进项税额13 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-增值税-进项转出
老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
请问老师进项税额已勾选认证,现在有张发票需要做进项转出请问怎么做分录,发票是借管理费用应交税费应交增值税进项税额贷银行
福利费有张发票有税金,已经抵扣过了。 原凭证做的是:借:管理费用-福利费,应交税费-待认证税金。贷:银行存款。 现在进行进项税额转出,分录咋样做
老师,9月已经认证了一张酒水发票279.92 现在专管员让进项税转出 分录怎么做呢,当时做的是借 销售费用 应交税费-待认证 279.92 贷银行存款 月末结转借:应交税费-进项税 279.92 贷 应交税费-待认证
老师,计入实收资本的钱不能再拿出是吧
老师,盈余公积是怎么计提的,什么时候计提,需要交哪些东西?
服务行业的公司筹建期花的文具,交通费,采购东西,怎么做账
在途物资和发出商品的区别是什么?
应付职工薪酬的会计账户是什么?
老师,这样开可以吗?这样开可不可以
我们是一家贸易公司,现在跟个人做了一笔业务,但对方不要发票,我方做无票收入申报所得税,我方不开票有没有税务风险?
9月份收到财政拨来某项目专款6万,用于业主管理费,因为该项目前期费用都是单位垫支滴,现在需要调账,调到已列支费用科目
你好老师,老师报增值税出现的这个问题,
老师您好,通过自查2022–2024年个税发现有漏扣的,但有的人员已经退休、辞职或者调到内部关联单位,这种情况该如何处理呢