借:应交税费-增值税-进项13 贷:应交税费-待认证进项税额13 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-增值税-进项转出

老师,问下在今年1月份,做了一笔福利费的分录,借:管理费用-福利费 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金 ,当时没有做进项税额转出,抵扣了税,这个月我需要把这个进项税额转出,那现在分录该怎么做?
之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
请问老师进项税额已勾选认证,现在有张发票需要做进项转出请问怎么做分录,发票是借管理费用应交税费应交增值税进项税额贷银行
福利费有张发票有税金,已经抵扣过了。 原凭证做的是:借:管理费用-福利费,应交税费-待认证税金。贷:银行存款。 现在进行进项税额转出,分录咋样做
老师,9月已经认证了一张酒水发票279.92 现在专管员让进项税转出 分录怎么做呢,当时做的是借 销售费用 应交税费-待认证 279.92 贷银行存款 月末结转借:应交税费-进项税 279.92 贷 应交税费-待认证
个体户核定征收,有员工交了社保是不是要不要申报个税?
老师,请问携程上订的汽车票,开的是现代服务,网约车服务,这种可以报销吗
新年好老师,小规模纳税人季度不超过30万免增值税,一个个体户,本月销售17万,那个增值税额需要加到收入里申报吗, 在个人扣缴端申报的的时候收入数据带过来的是不含税收入,需要加上那个那个免税额吗(那个税额不是在做账的时候转成营业外收入了吗
2026.01月份发员工2025年终奖,那么1月份申报个税,如何填报?
老师,新年好。请问下,员工3月就正常退休了,要是要按延迟5个月退休得话,这个要怎么操作的,要不要去相关部门的
2026年以前的固定资产需要在那个长期资产新增模块填写吗?,
娱乐服务*服务费,应该计入哪个费用呢
您好老师单位开的专票买的单位人员零食可乐酒水能抵扣嘛
老师,请问付的年会赞助费如何做分录
请问老师,自己公司的厂房维修属于资本化,在建工程转到固定资产以后房产原值增加了,房产税是不是也要增加呢?