你开了负数发票,不交税就形成负数,那个要退税,也可以下次抵交
老师,请问下我上月申报增值税时后还有应补退税款是负数,本期申报时天在哪里呢?填附表二的上期留抵税额抵减欠款,可是填不了,应该填哪里自己会显示在表格中呢?
老师,生产企业出口退税申报的时候,是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额,才取小的数来退税是吗?那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗?
老师您好,我家是一般纳税人,简易计税,一月份只开了销项负数发票,电子税务局增值税申报表本期应退税额是需要到窗口办退税还是可以留抵?印花税计税依据如何申报?是按照销项负数的价税合计金额吗?
老师你好,请问我公司当月在税务局代开的专票,税已缴完,申报增值税的时候显示预缴税额有数,本期应补退税款是负数,我家是小规模,
您好老师?企业一般纳税人9月开个负数发票,负数发票的税款在上月已经交了,10在报税的时候税款是不是就直接抵了,就不用办理退税了吧
2024年年报和第四季度报表数据不一致,那2025年第一季度季报年初数需要改为2024年年报期末数么?
一般纳税人进行发票做账未抵扣怎么入账
老师好,请问申报工资是按照应发还是实发
老师,请问跨境电商的属于免增值税的范畴吗?
公司购入16部手机作为固定资产还是费用
你好老师,公司付了2年多的房租50多万,一直进的预付款,也一直没有开发票,现在确定不开票了,这预付款预付的房租咋处理啊
老师,小规模,对方要开专票,我们一般要在价格加几个点上去,如果对方要去抵扣或不抵扣分别加多少呢?
以前的报表在电子税务局申报错了,可以更改么?怎么更改
老师,我公司小规模纳税人出租给别的公司房屋商用,我现在报房产税,我收租金应该填从租这里吧
老师请教个问题:给员工补缴的社保和医保,其中单位交的滞纳金部分记到费用里,还是营业外支出?
是老师,如何设置成下次抵交呢?
下次有税的时候期初余额是负数,自动抵减本月应交的增值税