若是一般纳税人,要应交税费-应交增值税-销项税
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
老师,一般纳税人少扣增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-其他 多交增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外支出——其他 这样写可以吗
营业外收入需要记应交税费—应交增值税(销项税额)吗?
老师,小规模纳税人四季度既开了普票又开了专票,普票计入了应交税费-应交增值税-小规模增值税,转营业外收入,专票计入了应交税费-应交增值税-销项税额,期末怎么做分录?
老师,小规模开专票出去 会计分录怎么写 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(还是应交税费-应交增值税-销项税额)
请问一下,利润表营业成本可以是负数吗?调整调的成了负数
老师好 想咨询一下,经验不太丰富的会计,做代理记账公司负责人需要满足哪些条件,如何回避风险。
你好老师,20万实收资本需要缴纳多少税金
汇算清缴时缴纳企业所得税导致未分配利润为负数,今年本年利润大于零,可以借:利润分配—未分配利润(负数) 贷:本年利润 来少交所得税吗?
单位聘用人员是工会会员,她的父亲去世单位工会可以给买花圈么
公司股东退股10万,新股东增加10万投资款,新增的10需要缴纳印花税吗
老师您好,请问员工宿舍楼折旧费用是计入管理费用–折旧费还是管理费用–福利费?
老师,我是生产企业,既要申报增值税也要申报出口退税,报关单也导入免抵退税申报里面了,因为我们的进项税不够用所以一般不会退税只用来抵减内销的销项税,我申报增值税的时候应该怎么做?先干啥后干啥完全没头绪
老师好,请问新办小规模纳税人0收入,0费用,填写企业所得税申报表时要求季末资产总额不能为0,要填0.01,那资产负债表怎么填?如果填0的话是不是两个数据不一致啊?
请问老师,股东没有分红,个税_分类所得那里每个月都要申报吗?