您好,不一定,要看具体情况
老师,您好: 我们这个月增值税加计抵减需要抵扣做账,借:应交税费-增值税--减免税款 贷:营业外收入 我们需要交的增值税都转入未交增值税,借:应交税费--增值税(销项税额) 贷:应交税费--未交增值税 两个问题:第一,我们加计抵减的营业外收入要交所得税吗;第二,我们 应交税费-增值税--减免税款的余额需要转到 应交税费--未交增值税 吗
我当月应交增值税100元,因为加计抵减10%,所以结转我当月未交的增值税的时候分录是: 借:应交税费-应交增值税-销项税额100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额10 应交税费-未交增值税85 营业外收入5 这个可以作为营业外收入的吗?
老师,一般纳税人少扣增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-其他 多交增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外支出——其他 这样写可以吗
小规模企业不用免交增值税,做账的时候需要做这笔分录吗? 摘要:4 月主营收入的增值税免税收入 借:营业外收入 (销项税金额 99) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 (销项税金额 99) 老师请问这笔分录做得对吗?
小规模纳税人收到赞助费计入营业外收入,做分录的时候需要贷:应交税费-应交增值税(销项税额)吗?还是全额计入营业外收入
混凝土行业以电控税是什么意思?是以电量核定征收吗?
那啥,老师,公司算提成都是回款加发货对账了才发提成对吧?我们公司业务员一直要求回款了就给他算,可是我们都没出货没对账,这顶多算预付,怎么有理有据拒绝他
老师,单位想统计保证金台账,我通过什么科目能找到?
老师,咨询下,购买的柜子,一般入账固定资产哪个类别 残值 折旧年限~
1.劳动合同未到期,中途改为劳务合同,合法吗?2.劳务合同如果公司代交社保,保费由劳动者自行承担,合规吗?
老师您好,请问一下培训费开的专票能抵扣吗?
这个结转的有没有问题
老师,计提员工工资时,个人部分的社保怎么处理?会计分录怎么做呢?
老师,补提2023年折旧3W,如果放利润分配了,资产负债表和利润表勾稽不平, 会不会有什么影响吗?
老师,我们是小规模纳税人,在销售货物时,收入这一步我咋做 。借应收账款100,贷:主营业务收入100(还未开票,)
受到捐赠需要吗?
收到捐赠不需要确认