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老师,想咨询下,之前有做分录递延所得税负债(固定资产申报一次性折旧,账上分4年折旧产生的差异),现在每季度交企业所得税需要怎样冲减。
老师,第三季度所得税预缴有交税,现在我想把三月份的固定资产改为一次性税前扣除,还能更正申报吗
老师 我在第二季度进行了固定资产一次性税前扣除 第三季度所得税申报表 加速折旧表怎么填
老师,我想咨询一下,固定资产车2023年11月开始折旧,但是今年利润有点高,我想享受一次性加速折旧,我在第四季度申报时候我不选择一次性加速折旧,我等2023年企业所得税年度汇算清缴时候在选择加速折旧行吗,还是必须在第四季度选择一次性加速折旧。
老师,我想咨询一下我们公司6月份买的车辆,7月份申报季度所得税报表的时候,可以扣除折旧费吗?
公司有一个项目,雇佣当地人干活,对方不愿意交个税,也不会操作个税汇算清缴,请问有什么办法
老师,麻烦问下,7月底法人转了注册资金,我是这个季度申报印花税还是下个季度再申报印花税?
出台了电商新规出来了,我们有多个店铺,是要一家一家申报,还是说可以多家店铺签约到一家公司名下,然后这家公司申报数据呢
老师好,高新技术企业认定标准之一 研发费用占比销售额的3%,那么会计口径需要占比3%吗?
老师,销售货物,无需开票,暂不开票的订单,但是都已经发货了,供应商也给我开进了进项票,这样的订单我应该怎么做账呢
老师,麻烦问下,建筑公司小规模纳税人,7-8月有发过班组工资,目前只有发货工人工资,用工合同等资料现在手上都还没有,想问一下季度申报表里的人数我是要把发了工资的人数加上还是不用?
公司外包学校食堂免增值税吗
老师好!问下个体户第三季度的经营所得营业收入从哪取数啊?
公司无bom表,有领料单,所以产品的原材料这块如何做成本核算与分配
老师,平时我结转增值税时是:借应交税金~销项税额,贷:应交税金~进项税额,贷应交税金~未交税金。前几个月有个进项很大,一直留抵到本月,上月留抵是2560.24元,本月进项是1482.25元,本月增值税销项是5319.91元。应交税费1277.42元。请问老师分录怎么写?
老师,第二年汇算清缴应该怎么调整
还有个问题老师,一次性折旧要扣净残值吗?,账上我是扣了3%的残值
一次性折旧 不要扣净残值
那我账上是不是也不扣残值,保持一致
账上正常要扣残值,正常计提折旧
老师,明年每个季度是不是又要把这个折旧调增出来
是,明年每个季度 又要把这个折旧调增出来