您好,这个后面还会开发票的吗?
供应商给我们提供货物,开进项发票,我们卖货给小卖部超市,一般不开票,做未开票收入。 我们给供应商提供陈列,按道理说应该提供陈列销项发票,但是我们客户都是小卖部之类的,无法提供进项,这个怎么办呢,有什么比较好的节税方案
老师好,7月从供应商处购入一批货,供应商是先发货给我,我7月此货已经发货且开票了客户,我们是8月付的供应商货款,供应商是9月才开的进项发票给我们,请问我应该是7月做营业收入(因已经发货和开票了客户),然后购进7月做应付账款暂无款;那我8月份那批付款记录如何做账?9月月份得到供应商发票,是9月红冲购进暂估款,然后再重新做正常购进吗?谢谢。
老师好,本月公司付了一笔款给了供应商,供应商也交货给我了,但是供应商没有开票给我;以此同时此批货已经发货给了客户,卖出去了,为了做账方便,我本月需要先开票给客户吗,但是供应商没开票给我,本月无进项,是本月开票给客户还是下月开票给客户好?谢谢。
老师,我们是做门窗的,做工程的订单,有部分产品出货,有部分等通知再发货,工程的订单是订单全部完工后才开具发票,关于进项成本发票,之前的会计没有做账。只做了已开了发票的销售订单的结转成本的发票。这种做法合理吗,需要怎么改善呢
老师,您好!问下我们采购货物进来,已到货销售出去了,要着急给客户开发票,但是供应商还没给我们开发票,是不是只能先暂估入库,然后就可以给客户开票了呢?
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
老师,母公司代收子公司销售收入款,怎么账务处理
请问各位老师,这个数据是怎么填的?
老师,人社税务已经给员工增保,个税没有增加,这个有影响吗
个税按税后扣除社保,公积金报的要更正申报吗
老师,请问建筑发票,金额栏前面已经写了建筑服务发生地和建筑服务名称,发票备注还要再写一遍项目名称和项目地址吗?
老师,我7.8.9月利润表有盈利2467.69元,本来要计提所得税,税款(2467.69×5%=123.38元)不多我就没有计提预缴所得税可以吗?
小规模纳税人按年交印花税,平时需要计提吗?
老师,出口退税学习哪个课程比较好
老师,后期有的会开票,有的不会开票,老师我账上做的,只要发货了,我就结转了成本,不管她暂不开票还是无需开票,然后别人说这样是不对的,
这种你先做无票收入就可以
账上怎么处理 那报税也得体现无票收入啊
账上做无票收入,报税也是按无票收入