你们支付给对方,叫对方开9000的发票,1000就是你们的利润
老师,您好,政府采购委托我们公司去招标,9.1日请专家的费用需要我们公司先垫出去,所以负责招标的人在公司借款1.2万,9.15日收到各投标单位的文件费共1200元,9.20日中标单位一次性转到我公司8万元(其中包含借出去的专家费和中标费用)。 这个专家费是不开发票的,是我们预付出去的,到时从中标单位付款的里面扣,收到中标费时以什么方式来消账呢, 分录如下: 9.1 借,其他应收款 1.2 贷,银行存款 1.2 9.15 借,主宫业务成本 1200 贷,其他应收款 1200 9.20 借,银行存款 8 贷,主营业务收入 6.8 贷,其他应收款 1.2 请问9.15日的分录是不是应该记入主营业务收入还是其他业务收入呀,因为这些是文件费投标单位为了要投标而购买的文件,我公司是不退也不开发票的。
老师,我们是劳务公司,给一家单位开票,开票是按他们给的工资数来开的,就是他们给的工资数是700万,我们按700万乘以我们要收的税和管理费3.8%,开票总金额为726.6万,他们的工资又是总承包代发的,只要把26.6万的税和管理费打给我们就好,所以我这里做账就是借:银行存款26.6万其他应收款700万 贷:主营业务收入7054368.63应交税费增值税211631.37,之后再把其他应收款700万结转到主营业务成本。可是现在他们工资算错了,工资数是720万的,那我多出来这20万该怎么做账啊
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 银行存款,贷 财务费用,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
老师,请问企业所得税申报表里面的职工薪酬怎么填写了,可以系统自动识别吗
亲们咨询大家个事,去年有2张报销的发票有进项税额专票,没入账,但是去年不小心认证抵扣了,现在应该怎样处理
老师,员工劳动仲裁赔偿款怎么做账
老师,你好,麻烦问下印花税只交收入部分还是收入成本都得缴纳,谢谢
小规模纳税人税票上写3%只能按3%交税不能按1%优惠税率交税对吗?
您好老师,光伏企业发电后卖给国家电网用交印花税吗?
请问老师,我司有一客户当时签的合同是先交5万的技术服务费,后继订单超过一定数量后5万抵货款,但现在客户要求先把这5万发票先开给他们,因为产品是13%个点的票,所以这5万的技术服务费对方也要求开13个点票,这样可以吗,我司是一般纳税人
请问一下,季度企业所得税申报表,资产损失怎么填写?已计入成本费用的职工薪金就是本季度实际发放的工资总额吗?就是计提发放的吗?
合伙企业弥补以前年度亏损是几年,5年吗?比如以前合计是亏损了2000,这个季度有利润900。弥补以前年度亏损可以填2000吗?
个人代开发票、开错后红冲成功了、税怎么退
这笔钱是广告公司给我们,我们帮业主代管,他们也不会给开发票,我就是想让公共收益账户显示8500元
那么不开票就支付8500做费用就行
我们开1万元的专票给广告公司,开票就要交税,这个税已经交,1000作为利润是不是重复交税了?
收入交的是增值税,利润交的是所得税,交的是不同是不同税