同学你好,我给你解答
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
个税按税后扣除社保,公积金报的要更正申报吗
老师,请问建筑发票,金额栏前面已经写了建筑服务发生地和建筑服务名称,发票备注还要再写一遍项目名称和项目地址吗?
老师,我7.8.9月利润表有盈利2467.69元,本来要计提所得税,税款(2467.69×5%=123.38元)不多我就没有计提预缴所得税可以吗?
小规模纳税人按年交印花税,平时需要计提吗?
老师,出口退税学习哪个课程比较好
首审资料4月份提交了,但是出口发票数量开错了,现在首审资料税局稽核完毕,我现在需要提交电局的申报,已经10月份了,出口发票还能冲红重开吗,总价没问题,但是单价有问题,如果不冲红重开会影响退税吗?冲红重开会影响首审退税吗
老师,18年还是小规模纳税人,少计提0.01元小规模税金,应该怎么解决
老师你好,在每季度申报财务报表,利润表,印花税和车船税行次没有填写数据,但是总的税金及附加包括了车船税和印花税,有没有问题
老师这第三季度预缴企税这个怎么填写呢,
老师看下我填对了吗
老师看下事项12345对吗怎么具体填写的
对的,填写对了, 你稍等一下,我看一下我们的,
老师看下是要先这里跟进利润表填写吗,没有数据必须填0吗
老师看下
老师看下三表,目前员工就我跟老板两个人,人数2对吧
真是不好意思啊,我刚才和税局确认了 一下,这个月报表申报格式变掉了,因此, 上面你提的数据,我说错了,请见谅
【职工薪酬】:1-9月的累计数 具体内容如下:针对你家来说是两项 工资 公司承担社保
麻烦老师看下怎么填写才对,谢谢
【职工实际发放】:是填写 实际发给员工的工资部分,
职工薪酬 1)1-9月管理费用工资合计=43084.94 2)1-9月管理费用社保合计=B 那么,填写的数据=B 加 43084.94
【实际支付】填写的数据你的财务账上 【应付职工薪酬】借方合计数
【预计税款】下面相关的部分,填写是的正确 的,
附报事项1-5项 你家只涉及事项1
老师看下应付职工薪酬工资跟管理费用工资好像借贷方不太一样吧看下怎么填写才对?
老师看下
对的,不一样是正确的,你家是错位发工资的,
资产损失哪些呢我公司涉及吗老师
老师麻烦具体说下上面申报表具体数字分别怎么填写,哪些要改正的
所以, 实际发放数据 1月=7148 2月=4226.12 3月=4346.92 4月=4346.92 5月=4346.92 6月=4346.92 7月=4289.23 8月=4346.92 9月=4346.92
这些数据合计数,填写在 所得税主表的事项1中的 第2行里
所得税主表事项1的第1行 你把社保的1-9月合计数据也找出来