你好,如果金额没问题的话,直接贴到3月份的那个管理费用里面去就好了。
老师我想问下,就是我十月份开了一张发票,但是漏了做账了,现在才发现,然后11月份的时候我做预收账款了,但是这笔账一直没有做,那现在怎么办?
老师,9月份分别付了9月和10月雇主责任险,都没有取得发票,可是我把付9月份的做成了管理费用,忘记做成预付账款了,10月份的做的是预付账款,发票在10月份时取得了,2月的保费开在一张发票上了 现在我该怎么处理啊?
3月份的时候,有一笔运输费3000元,当时没有发票,直接用银行存款付款的,我直接做,借,销售费用,贷,银行存款。这个月发票到了,那我现在怎么入账了
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
七月份付了一笔钱,没到发票,直接做了 借管理费用,贷银行存款,现在十月份发票到了要怎么做呀
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?麻烦老师看清问题?只是支付款项而已
老师,我们是在建的酒店,对个人支付了围墙劳务费,对方还未开票给我们,应该怎么做会计分录?给个人支付的款项要计入其他应收款还是预付账款,哪个会计科目比较合适?
财务软件,入库存商品里的电脑,货已经卖了,但是跟别的系统成套销售的,没有单独销售,还显示在库存里该怎么处理?如何做凭证处理呢
老师,我8月份销项税额是13388.86,进项税额是28173.86,老师我8月份和九月份应该怎么做会计分录
老师现在做什么成本最低最容易挣到钱
老师好,请教一下公司网络费包年一次付款未来两年的费用,会计怎么记账?
想问下我们项目上一般计税销售时开专票,收到了一张简易计税的专票,这张简易计税的专票能用吗
老师您好!我想咨询一下我们公司是小规模纳税人 现在没有往来只交了法人的社保 报财务报表的时候资产负债表怎么填 社保的钱是法人现金交的
老师您好,公司一月份开了八十多万的红字发票,开了三万块钱的蓝字发票,前任会计在增值税申报表里面填写的收入是负数,但是利润表里面主营业务收入是只填写了蓝字发票的金额,这种风险是不是很大
公司食堂招牌制作费计什么科目