借:应付职工薪酬 贷:未分配利润
计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬20000 管理费用6000 贷现金26000 计提工资借管理费用20000 贷应付职工薪酬20000 实际发工资借应付职工薪酬19000 贷现金19000 少的这块怎么处理
请问去年吧应付职工薪酬记成了管理费用,现在怎么更正 错误 借:管理费用 188 贷:应付职工薪酬188 借:管理费用188(这里是应付薪酬才对) 贷:现金188
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
假如24年10月发现23年7月支付工资分录本来是应付职工薪酬一工资 做成了管理费用一工资,怎么调?
你好老师,在24年1月份做账了2笔23年的分录 第一笔:借管理费用-工资4208,贷应付职工薪酬4208 第二笔,借管理费用-工资负数1208,贷应付职工薪酬 现在纠正,怎么写分录呢 管理费用更改为一片年度损溢调整
企业为建造经过12个月以上才能完成的存货发生借款的,建造期间发生的借款费用,予以资本化。不太理解,建造存货的借款费用怎么能资本化呢?
个体工商一般设置企业会计准则还是小企业会计准则?
老师转出24年度的进项税额 1000元,增值税报表已经改正在24年属期,我把这进项税额1千元在25年九月怎么做账
老师,第三季度季报,A类申报表的营业收入是指主营收入+其他收益吗?
7月8月补扣的社保怎么做分录
异地预缴税款是在电子税务局特定主体登录吗?
请问一下小规模企业买了材料,但是没有发票,要怎么做账?可以用收据进账吗?税务上会有什么影响?
老师,法人拿了2个退休人员身份证给我,让我虚列工资,我如何劝说
公司首审有三个报关单,我现在是手工录入,只能录入一个报关单,自检之后没问题就直接提交申报吗?,还是可以把三个报关单都录入,最后在一起提交呢
资产收购企业所得税一般性税务处理中,被收购企业的相关所得税事项原则上应保持不变,这句话怎么理解呢?
汇算清缴己过,不能调了
你好,可以更正申报的