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Q

老师你好,我们销售公司公户收到一笔转3万。没有开具发票,我如何做账合理呢?

2025-10-14 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 15:40

您好,计入预收账款就可以

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快账用户1841 追问 2025-10-14 15:50

借:银行存款3万,贷:预收账款3万,对吗?

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齐红老师 解答 2025-10-14 15:51

是的,是的,就是这样做的

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您好,计入预收账款就可以
2025-10-14
对方公对公转账了,但是没有让我们开发票,若确定对方不要发票,可做未开票收入,确认收入与增值税
2021-10-21
去年的你补上借应交税费应交增值税进项 贷其他付款,然后今年借其他应付款 贷应交税费,应交增值税进项转出
2023-06-30
同学你好 借其他应收款 贷银行存款
2022-09-27
你好,你们挣抽成是怎么核算的,可以在支付给B公司的业务中加进去。
2021-05-26
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职称:注册会计师,税务师

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