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老师,请问一下对公多付法人部分可否做无票报销,然后纳税调增可以不?

2025-10-14 19:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-14 19:27

同学你好。可以这样操作的

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快账用户9505 追问 2025-10-14 19:30

借以前年度损益调整还是借管理费用,因为这个余额是一年一年累计下来的

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齐红老师 解答 2025-10-14 19:34

明白了不用调以前年度了。就放在25年吧。 借 管理费用 26年汇算时 纳税调整

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同学你好。可以这样操作的
2025-10-14
你好,这个金额有点大啊,必须要去叫这个人去税局代开发票,因为这个不光是存在增值税,还存在个人所得税的问题。
2023-07-03
你好,可以做费用,可以公户报销的
2022-03-11
您好,可以抵扣进项税额的
2021-12-25
可以的,只要是你单位的业务,可以做账 汇算清缴纳税调整。
2023-07-09
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