这个的话,是包含公司承担社保,要减去个人的那部分(实际发放)
员工社保是公司全部承担的,申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报,8月发了工资,9月才申报,个税也是9月扣。做账我是,计提借,管理费用-职工,贷,应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬,贷社保个人部分,贷个税,银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ,或者说,个税部分我应该单独做一个分录计提吗?九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀,因为申报工资,填基本养老,医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧
老师好,公司帮员工缴纳个人承担的社保费用,当时公司跟个人部分直接计入管理费用了,年报22所得税的时候填职工薪酬支出表中各类基本社会保障的时候个人部分不能填进去吧
请教老师,挂靠社保,当时工资表按社保个人部分金额做了员工工资,也按此金额申报了个税,扣除后实发为0; 单位部分视同单位承担并缴纳,做了“应付职工薪酬-社保”,现在想把挂靠的社保如实全额转入“其他应收款”,再收回来。 8月计划按所交社保金额冲减“管理费用和应付职工薪酬”,这种情况,不改前两季度所得税申报表和个税申报表行吗?
我司现在1月对24年7-12月养老保险基数调整补缴,单位补缴1802.34,个人补缴930.24,实际都在今天补缴完成 24年7-12月原来的工资和社保全部都按原来的正常计提,且7-11月的工资已经发放,12月的工资是本月底发放。 1月补缴7-12月社保的分录: 借:应付职工薪酬-社保(单位承担)1802.34 其他应收款-社保(个人承担)930.24 贷:银行存款2732.58 补计提7-12月社保的分录,这个计提是计提在12月 借:管理费用(单位承担)1802.34 贷:应付职工薪酬-社保(单位承担)930.24,实际补缴社保借方:其他应收款-社保(个人承担)930.24 这个分录,要怎么处理呢? 是要直接在12月的应付工资里面扣掉员工这930.24元吗?,申报12月的个税,也要减掉930.24这一个人所承担的养老费用吗
老师好,24年一名员工离职,因为社保没有及时减员,导致公司承担了本应员工承担的社保,余额表有余额,做出的调整是借:管理费用——管理人员职工薪酬 贷其他应付款 代扣代缴个人社保,可以不纳税调增吗,进行完汇算清缴了,有亏损,且一季度也申报了企业所得税了
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
老师,已经在税务局申请了免税资格,在企业所得税申报表中(收入,成本,利润)栏要按业务活动表的数据填写吗?在那里有相关文件学习?
您好老师,民非企业。积分兑换怎么做账?
税务局会通过何种手段核实退休人员是否在企业工作的真实性
老师,个提工商户查账征收个人经营所得,收入减成本费用,利润是亏损。是不是和小规模公司一样可以不交所得,也是可以弥补以前年度亏损呢
老师,员工工资挂在老板的个人往来上,同时也申报个人所得税了,这样做可以吗
老师们,现在去房地产开发公司干会计有没有发展?有家房地产开发公司离我家比较近,工资不算高,但双休节假日正常休息,明天要我面试,刚刚天眼查看这家公司情况,有几项预警风险,历史风险等,还公示这公司居然欠税,发布时间是2025年8月31日,增值税欠11万多,附加税8千多,感觉这公司历史账务是不是有很大问题?请老师们给个建议,我要不要考虑这个公司呢?
库存现金管理有什么要求
老师,请问当季实际开票金额小于系统自动取数的开票金额,这样怎么处理,申报经营所得时可以改这个数吗,统计完所有开增值税发票的金额都没有系统自动取数的金额多,系统取数跟实际开票金额差1000多,这么奇怪 我下午申报增值税时,主营业务收入又跟我做账的对上,就是这个经营所得取数大过我今年的开票金额
谢谢老师
不客气的,祝您开心
老师,哪里取数最快呢
啥意思,你说找还是啥
就是计入成本费用的职工薪酬和实际发放的哪里找数
你看你做账的科目余额表,这个能