你好,因为这个挂靠本身就是违规的所以确,所以确实就是只能挂着或者你用现金来操作
老师,请问老板朋友过户了一辆车子到公司,公司是不需要付款的,然后前两天做了过户,收到一张2手车销售发票,车价15000元。这个价格我可以用来做固定资产的入账价格吗
公户进账20万,这个款项是老板帮朋友代收A公司的款项,扣掉3%后,剩余的全部给到了朋友。这个账该怎么做?税务申报的时候需要报收入吗?如果要报收入,但是我们没有对应的发票去冲减该怎么做?怎么做可以补报收入?
你好,公司老板卖出去一辆车,然后我看都电子税务局开了一张二手车市场发票,这个也不是公司开的,这个要做收入处理吗?分录咋写啊
老师,我们公司名下的固定资产汽车,已折旧完了200万,无残值了。那这个车卖的时候,还是需要确认收入吗? 怎么做账务处理
老师,老板的朋友把车挂靠在公司,未入固定资产,老板朋友把车卖了,公司这边开了一张卖二手车发票1.8万,款公司没收到,是老板朋友直接收款1.8万,这个怎么做账
老板朋友把车卖了1.8万,该车未进项抵扣过
我公司9月采购进项发票今天开错了,我让对方红冲,但现在一直未冲,但我要报印花税,我是按未冲抵的金额报还是怎样操作
上游公司有一张失控发票是什么意思
老师,现在所得税申报表改了,要填应付职工薪酬,我记账的这个单位由于有官司一直没有注销,现在也没有业务和人员,只是每个月提一下折旧,那这个应付职工薪酬怎么填呢?好像还不让填零
9月份购进一批机票,可以作为库存商品入账,当月已开票已收款部分确认收入结转成本,未开票未收款部分继续留存为库存商品,待以后开票收款后再抵减库存商品剩余部分吗?
老师,税务约谈中问公司财务核算情况如何,财务人员、财务制度建设、账簿设备如何。怎么回答好,小规模纳税人,劳务企业,谢谢
老师,固定资产购买和清理时的会计分录是什么。
老师,应交税费,应该期末无余额,对吗,这个以前留下的,我要你调账,
老师,你好,我想咨询一下,第三季度所得税申报表中,新增的职工薪酬部分,"已计入成本费用的职工薪酬"金额为25年1月-9月,应付职工薪酬贷方累计数。 "实际支付给职工的应付职工薪酬“为应付职工薪酬-工资,借方1-9月累计数,是不是不用区分24年已计提,实际在25年发放的部分
老师,个体户(查账征收),主要业务有线上销售地垫,在申报7-9月收入时遇到一个问题。 是按照7-9月银行提现的金额申报收入,还是按照7-9月平台向税务局申报的金额计入收入申报 这个问题我问了税务局工作人员,对方说按照平台向税务局申报的金额计入收入申报 那平时在做账时一般我们都会附银行回单这些,如果按平台向税务局申报的金额作为收入,那就不用附银行回单了吧?