25年做相反分录即可
老师您好,供应商去年给我们开了一张发票,我们也已经入账并且认证抵扣了,今年供应商把发票红冲了,请问我们要怎么做账务处理?
老师请问23年一张专票24年1月红冲了,重新开了一张蓝字发票比红冲的那张票少了3万多元,这个怎么做账务处理
24年1月申报增值税,销售方开具数电发票有误当月已红冲作废,但是我公司做了进项抵扣,这个怎么处理?
2023年2月收到了一张发票已经勾选认证过了。2024年发现这张发票类型开错了,对方公司红字冲红后,重新开了这个发票,需要怎么做账务处理呢?税务又要怎么做呢?要重新勾选认证吗?
老师好,请问22年做的进项税额抵扣,然后24年告知这张发票不能抵扣做了进项税额转出,然后在24年补交了增值税,企业所得税以及三项附加税,并且交了滞纳金。请问应该怎么记账?
进项抵扣了还可以转出吗
文文老师在吗,找下老师
老师,个人到税务局代开普通发票(劳务),需要交税吗?
老师您帮我分析一下这份报表资不抵债的原因,所有者权益为负数的原因
老师,这个烟叶成本分离没看懂,烟丝适用税率是13%,这个成本不是应该65730.6/(1-10%)吗,
营业利润除以收入算出来是什么
我第一次做出口贸易,9月份应该开13税率开成0税率,因为是金属制品无退税要视同内销交13的税,现在在出口应征报关单用途确认时,出现发票税率为0,检验不通过。就无法交税,有什么办法吗?
劳务报酬累计预扣法适合什么情况
劳务报酬按次算还是按年算还是按什么
老师,劳务公司给我们开票,劳务外包工和劳务派遣人员,计入企业所得税从业人员吗