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老师 公司24年有一张进项发票在24年已经认证抵扣了 然后25年做了部分红冲 请问这个要怎么做账务处理啊

2025-10-15 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-15 09:49

25年做相反分录即可

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账务处理 冲减原收入和增值税: 借:应收账款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字) 调整所得税(因原未计入企业所得税,此处若涉及其他调整因素可相应处理,若无则无需此分录 ): 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交所得税 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润
2025-05-22
你申报的时候附表2进项转出20行,里面填写,一般这系统自动取数 然后帐上进项转出 这属于2024年的成本费用吗。
2025-05-19
新年好 先根据红冲的发票做之前入账的相反分录,然后根据重新开蓝字发票再做相应分录就是了
2024-02-19
 您好,借:利润分配-未分配利润   贷:应交税费-应交增值税-进项税转出  应交税费-应交附加税  应交税费-应交所得税   借:应交税费-应交增值税-进项税转出  应交税费-应交附加税  应交税费-应交所得税    营业外支出(滞纳金部分)  贷:银行存款 更正22年年报就好了
2024-08-20
您好 您认证抵扣了 对方还可以红冲?
2022-02-27
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