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这样一笔业务,一个地方给我们修理,花了4560元普票我记账,3月份记,借销售费用4560,贷应付账款4560,结果,产生个税了,在付款时候就扣了729.6,后来6月中旬,剩下的3830.4我又给付了,借应付账款3830.40,贷银行3830.40 到7月说发票开错了,名称也换了又来开个税票,我又记了一个,我就冲回了借销售费用-4560贷应付-4560,后来对方开了发票增值锐发票我记得借销售费用4514.85,应交税费进项税45.15贷应付4560 这笔账我这个月应该怎么记能平账

2025-10-15 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-15 14:54

你好,你那里不平呀没看出来

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快账用户3275 追问 2025-10-15 15:22

3月份我们在程盈那修理费4560元 我记借销售费用4560,贷应付账款4560, 后来到6月份我们要付钱时候看产生个税了729.6,结果我们就把个税扣了,付了3830.4元,我记借应付账款3830.4贷银行存款3830.4 后来到7月一看发票是个人开普票不行,程盈从新开的发票叫汇万开的还是4560,后来我就把之前那个冲回了,借程盈销售费用-4560贷应付程盈-4560,重新记了借销售费用4514.85,应交税费进项税45.15,贷应付汇万4560,到现在我这笔账怎么记能记平

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快账用户3275 追问 2025-10-15 15:24

钱以付程盈了3830.4,银行付的。后来重新开的发票税票,怎么记

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齐红老师 解答 2025-10-15 15:28

借销售费用684.45=4514.85%2B3830.4 应交税费-进项税45.15 贷银行存款729.60

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快账用户3275 追问 2025-10-15 15:31

两个名称第一次发票是程盈,自己开的普票,第二个是专票名称汇万

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齐红老师 解答 2025-10-15 15:35

第二个发票才是对的呀

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您好!用红字发票入账,红冲之前那张凭证,如果已经转入了成本,那就冲成本处理 退款的话 借:银行存款 贷:预付账款
2022-02-26
您好 借:开发成本-开发间接费用 借方红字 借:银行存款 借方蓝字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
2022-05-26
借应付账款,借销售费用负数 借销售费用、应交税费、应交增值税进项,贷应付账款。
2023-04-12
是的同学,如果您用复印件做个账了,等到发票过来,把发票附在做过的那张凭证后面就行,不用再重复下账了
2022-12-01
您好,对方为什么代发放呢?
2022-11-26
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