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老师,我单位在4月份收到的进项票已经抵扣,然后9月份对方红冲了,做账的时候是进项税额转出呢还是进项税额相反的方向呢

2025-10-15 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-15 14:49

您好,报表上面做进项转出,账上做相反分录就可以

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