您好,报表上面做进项转出,账上做相反分录就可以

老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师您好, 关于车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,要怎么做呢
老师,去年的进项专票开错了,已经抵扣了,今年9月份冲红重新开了,怎么做账务处理?进项税额转出还是进项负数
老师,我在10月份收了一张发票以及一批货款,在10月份的时候我已经做进项税额,但是没有抵扣,就是这笔进项税额在12月份来抵扣,我在12月份里面该怎么做这笔进项税额的账呢?
老师,我单位在4月份收到的进项票已经抵扣,然后9月份对方红冲了,做账的时候是进项税额转出呢还是进项税额相反的方向呢
老师你好,我公司小规模纳税人,有一项目没有签合同,25年11月开工的,现在年底要给工人工资,报税是报11月还是26年1月
我们是小规模纳税人,我们开销项票的时候税点开了1%出去,但是开进项票的时候对方是一般纳税人只能开9%个税点,这样可以入账吗?还是只能找小规模纳税人的公司合作开票才行?
请教,酒店施工,有材料费,有人工费,施工方给酒店开施工费,可以开:1*建筑服务*工程款 2.建筑服务*装装费 中的哪种
老师好 25年 12月份做的暂估 是不是必须要25年的发票 才可以 26年的发票是不是不好用到25年里面去
印花税是每月都要申报吗,如何计算的
乙有个工程,是挂靠在甲公司做的,承包劳务的。甲开了一张发票8万元,现在这个8万元工程款也下来了,其实这个8万元的工程是乙挂靠的,扣除税点和管理费之后,一共要打79000元给乙,这个79000元的款要怎么怎么合规的打给乙呢
老师,我公司才办理了营业执照,目前一年内不开展业务,需要到税务局登记吗
汽车维修保养费,对方开的是机动车*汽车保养费 对吗
我们购买自喷漆,对方开的发票名称是*喷枪*漆-自喷漆。这样的发票可以用吗?
老师,出票、承兑人、收款人之间的关联是什么呀