你好,你把负数就填到它对应的科目啊,比如说应收负数就填入到预收。

老师,我们公司没有设置预收预付科目,但是资产负债表自动计算的时候,现在应收应付为零,预收贷方有数,预付借方有数,如何调整呢?报所得税的时候
老师好,问下 实际工作中往来经常看不明白,比如应收借方负数表示啥,应付贷方负数表示啥,等,老是要想半天,有没有什么办法一看科目余额表就明白
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
老师,您好!我公司目前使用往来科目为应付账款和应收账款,但大多数货款为预付出去的,这样就导致了我的应付账款余额为负数,这种情况需要调整科目到预付吗?看上去报表不太好看,但都是真实的。
老师 老会计做账 是如何避免报表中往来科目有负数的,比如 应收应付,是必须应收应付,预收预付都用吗? 我看有些会计 就有应收 应付,也不存在负数呢。 有什么技巧吗 谢谢老师
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
老师说 是调表 ? 还是说必须的把这4个科目(应收 预收 应付 预付)全用起来 报表就不会有负数,是哪一种方法呢
你好,是的,就是调表。
小企业 正常是不是预收应收 只做1个科目? 报税时候 就给报表调整一下申报是吗
你好,是的,这就是所说的调表不调账。
小企业 正常是不是预收应收 只做1个科目?
你好不是的呀,你可以自己选择。
那我如果一开始就选择4个科目 那报表也就不会有负数了 是这样理解吗
你好,是的,就是这样理解。