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3月份我们在程盈那修理费4560元 我记借销售费用4560,贷应付账款4560, 后来到6月份我们要付钱时候看产生个税了729.6,结果我们就把个税扣了,付了3830.4元,我记借应付账款3830.4贷银行存款3830.4 后来到7月一看发票是个人开普票不行,程盈从新开的发票叫汇万开的还是4560,后来我就把之前那个冲回了,借程盈销售费用-4560贷应付程盈-4560,重新记了借销售费用4514.85,应交税费进项税45.15,贷应付汇万4560,到现在我这笔账怎么记能记平

2025-10-15 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-15 15:34

补记 6 月代扣的个税:借应付账款 —— 程盈 729.6,贷应交税费 —— 代扣个人所得税 729.6; 用应付汇万的 4560 元冲平:借应付账款 —— 汇万 4560,贷应付账款 —— 程盈 4560(此时程盈的应付账款余额为 4560-3830.4-729.6=0,汇万的应付也清零)。

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你好!未取得发票按总额分摊
2021-06-16
那你们要将这个钱还给股东 借:固定资产 150万 贷:银行存款 50万 其他应付款100万 后期还钱时冲减其他应付款科目。
2021-09-06
同学,你好 发票已经达到7000,你要确定一下金额,是多开了发票,还是发票开的是之前的金额
2024-11-04
这个可以取得专票就根据不含税金额暂估,借原材料,贷应付账款 暂估款, 借生产成本贷原材料,借库存商品 贷生产成本,借主营业务成本,贷库存商品
2020-12-04
同学您好,是的,生可以直接就用应付账款的
2020-12-06
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