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您好,建筑业分公司9月份收到13万预收账款,发票没开,这家分公司是8月底才成立的新公司,请问预收账款要预交第三季度的增值税吗?还是,我可以先零申报,到开票再缴税。

2025-10-15 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-15 16:58

你好严格来说是需要预交的

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-26
您好,这样处理是正确的。
2022-11-28
同学你好 你最后开发票做收入冲减了就行了
2020-10-22
你好,预收款预交是在项目所在地预交2%,在机构所在地不用预交然后可以给开具预收款发票,预收款在以后开具工程款发票开具的时候再抵扣即可,要注意此项可能会导致税金多交
2020-11-17
你好 按照权责发生制 当年的发票计入当年的损益 不可以计入下一年 
2020-12-29
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职称:注册会计师,税务师

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