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昨天税管员下达通知,东莞旭成这家供应商税务异常,2024年的税欠缴,税局有通知对方处理欠税,如下月还未清税,那么我们之前抵扣的增值税6767.75,就得先做进项转出。 这种怎么处理

2025-10-16 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-16 10:16

借:应交税费-待抵扣进项 以后取消异常后再抵扣 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户5732 追问 2025-10-16 10:23

意思是转出就转出呗,是吧

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齐红老师 解答 2025-10-16 10:26

是的,就是那个意思的

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快账用户5732 追问 2025-10-16 10:29

要通知对方处理他的税务问题吗?后面让所有供应商提供无欠税证明怎么样

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齐红老师 解答 2025-10-16 10:33

税局处理后会通知你的

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借:应交税费-待抵扣进项 以后取消异常后再抵扣 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-10-16
这种情况应与当地税务机关沟通,详细说明 5 份发票的处理过程,提供 6 月进项税额转出记录、对方补缴税款后允许抵扣的通知等证明材料。提交书面申请核实情况,若存在重复转出,请求更正,恢复抵扣权利,并做好沟通记录,定期跟进处理进度。
2024-12-04
你好,需要今天申报并扣税。
2024-01-15
您好,建议您联系下专管员最好去大厅把6月份申报表更正一下,在申报7月份
2020-08-05
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
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