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现在在电子税税务局报税,填财务报表,但是其他应付款账上出现负数,应该如何调整,出现负数的原因是 一笔办公费挂在其他应收款,还有一笔往来挂在其他应收款里,我是代理记账公司会计,应该如何调整呢?

2025-10-16 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-16 14:38

那么调整到其他应收款科目

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快账用户9736 追问 2025-10-16 14:42

现在就是其他应收款出现负数呀,要怎么调整呀,我在请教老师呀

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齐红老师 解答 2025-10-16 14:43

那么调整加在到其他应付款,

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快账用户9736 追问 2025-10-16 14:49

现在其他应收款余额是-3900,那我就是调整借:其他应收款 3900贷:其他应付款 3900,是吗?

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快账用户9736 追问 2025-10-16 14:51

摘要怎么写呀?

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齐红老师 解答 2025-10-16 14:54

资产负债表重分类只是调整报表,不调账: 应收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额✚预收账款的各个明细科目的借方余额 预收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的贷方余额✚预收账款的各个明细科目的贷方余额 应付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的贷方余额✚应付账款的各个明细科目的贷方余额 预付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的借方余额✚应付账款的各个明细科目的借方余额 其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额✚其他应付款的各个明细科目的借方余额 其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额✚其他应收款的各个明细科目的贷方余额 比如,其他应收款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到其他应付款项目体现,其他应收款现在余额是1000。同样 如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到其他应收款项目体现,其他应付款现在余额是1000。

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那么调整到其他应收款科目
2025-10-16
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
你录入贷方负数就可以的。
2023-02-04
你好,做账接着以前的做,就是应收账款、应付账款,其他应收应付接着做
2019-11-13
您好,您这可以在系统里面设置的,勾选重新分类就可以系统给您根据科目余额分类的
2020-07-04
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