你好,填写今年累计金额
#提问#请问老师小微企业季度企业所得税申报表上写的是本年累计金额,填写是按本季度的数填吗?
老师您好!请问企业所得税季报中的本年累计金额填写当季度累加数还是从1月份开始累加数?
老师 您好 想问下 现在申请企业所得税第2季度季报,营业收入 营业成本 利润总额 显示的是本年累计金额 这个是第2季度的还是第1-2季度的本年累计呢 谢谢
高新企业,现在申报第三季度,企业所得税季度申报表A类,第7行,减:加计扣除---填写优惠事项----企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除),这个金额是填1-3季度的累积的总金额,还是按默认的1-2季度累积总金额,还是填第3季度增加的金额?
老师,企业所得税季度A表里的营业收入和营业成本和利润总额是填本季度的数据吗?还是今天累计1-3季度的累计数
老师,您好,个体户给业主发工资可以税前扣除吗
老师,更正以前年度增值税申报表,需要补缴,以前缴纳的增值税填写在哪里
老师,个体工商户报经营所得时是按季度的利润报还是按本年度的来报?
老师,请问一下企业所得税申报选择减征咋算的啊?
老师,请问针对电商平台开始申报后台销售数据,小规模国内电商收入填报季度超30万要交增值税,国际平台如亚马逊速卖通这种算出口货物吗?出口不是免增值税的吗?这块增值税如何申报,免增值税吗
一般纳税人100元专票怎么换算小规模3%专票普票和无票,老师可以写一下计算补助吗?
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
好的老师谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
应付职工薪酬借方就是发放工资,填写计入成本,如果今年1月份有补发去年月份的工资,今年填表是不是要把去年的扣除呢?
撤不回了,有点错误。
是,今年填表 是要把去年的扣除
贷方计入成本,借方填写实际发放。
好的老师清脆了,感谢
好的,祝你工作顺利!