同学你好 我给你解答
老师如果有异地预缴,请问年底增值税如何结转?
异地预交增值税,税款所属期选成了8月份,本月申报9月所属期税款,预交的金额带不出来,请问怎么办?
出口技术服务 可以退进项税嘛
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我 6 月份申报了 11 万(含税)未开票收入,当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们,这个进项也没有开给客户的,我用了一张 12 万(含税)的进项红冲了 10 万的金额给厂家,7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了,请问这个需要怎么样做分录?7 月份我也有一些正常的蓝字发票的,我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录,还有退回去的库存要怎么样红冲呢,麻烦老师给我指点,最好有分录[愉快]
城镇土地使用税是什么时候需要报?
2023年的对公账户支付的3笔费用没有入账要怎么处理啊?
老师,个体户查账征收需要报财务报表么,我报了一年了,会有问题么
老师,如果付款,不管是买材料还是费用,没有发票的,我们从哪里付款呢?
我是物业借调到地产的开票员收款员,做账会计收的一笔备注工抵购买产品的款项让开票员去电子税务局手动开票,如果有销售合同大概率不会有虚开发票风险,那怎么开此类发票是比较正规的呢?如果没有合同开票员如何聪明的保护自己呢?
老师您好,我是充电桩企业,每月往国家电网预存电费,国网根据每月实际用电开具发票,有个预存积分转电费每月给1元,我应该怎么做账?
应付职工薪酬 第一行应该填写如下内容 费用项下 工资 费用项下 社保 费用项下 福利费 费用项下 教育经费 费用项下 工会会费
应付职工薪酬 第二行 你填写的正确, 它是指 实际发放的工资额
个税系统的应付工资如果没有其他福利申报的话, 确实=330680
报表风险不大,直接申报就行
谢谢老师的解答。我们是建筑服务,没有其他福利,工资薪金第一行填写330680元对吗?
还有公司社保呢。要把公司社保也加进去
老师,我们没有缴纳社保。个税申报我是按照计提工资申报的(10月份申报9月计提的工资)
那这样的话,你填写的正确。
老师,那我职工薪酬第一行:填写1-9月应付职工薪酬贷方金额330680元;第二行填写1-9月份应付职工薪酬借方余额414445元,就按照这样填写申报?(这样和我个税系统申报的数据能够比对上吗?)
能对上的, 就这样填写 没有错的