你好,你可以补充入账。用以前年度损益调整
老师你好,公司支付一笔专利修改的费用2000元,没有发票,这个怎么入账啊,没有发票是贴票吗?还是怎样处理啊?
老师您好,我们有一笔2023年的费用5000元,发票已经开给我了,我要怎么入账啊?也不是2023年的费用
公司成立于2016年,国税一直零申报,往年有几笔研发产品产生的费用有单据没入账,还有几笔其他应付款没有支付,每年有专利年费需要支出,现在想重新建账,往年的费用怎么处理?
23年3月支付的,22.1月--23.3月的,去年没有做账务处理。物业费3万多还没付出去,还要不要计入长期待摊费用呢,怎么写分录?
现在需要支付一笔2023年6月、12月污水处理费, 发票是2024年1月17日开的, 怎么做账?
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
如何分录啊
会很复杂吗?
你好,你具体支付的什么费用
支付服务费用,保险费用
你好,你可以借以前年度损益调整-服务费/保险费等,贷银行存款
整体的会计分录呢
这个要纳税调增吗?还是费用5年内都可以入账的吧?
你好,是需要纳税调减。
跟是不是5年没关系
喔,是纳税调减
分录好像是不太完整
你好。这个就要看情况了。看是不是要退税。
不是退的吧?
这么复杂吗?
你好,如果多交了税,就要退税