您好,积分返现属于供电公司提供的现金折扣,冲减财务费用

老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
老师,我们是光伏安装企业,就一套账。我们是自发自用,余电上网。就是给一家大型企业发电,开发票,收取电费。余电上了国家电网,也给国家电网开发票,收电费。这样我每月开出去的发票:借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税。本月我们一样还是发电,也发生费用,成本,但是不给这个厂区开票了,(因为连续6个月开出发票,未回款)本月,不开票我现在的账应该怎么做?请老师指点
小规模物业公司,物业预收20000元为充电桩第三方平台打的预存电费款项,钱存入充电桩账户,季度物业与第三方平台对账,发票由物业开给业主。但第三方平台会收取相应的手续服务费用,平台把这个钱是直接就从预收充电桩账户中划走了,然后给我们开具发票,所以根据这个发票分录应该怎么做,我是冲借冲掉预收,但是贷方怎么写
老师, 我们公司建设充电桩站点,假设客户的电车用我们充电桩充电A, 产生了100度电费金额100元客户在手机APP里支付了100元,同时国网会扣我们100度电费80元,等到月末APP平台会给我们结算,付我们90元,意思我们收入90元, 成本80元, 但是有个人可能不会使用, 在充电桩A地方充值了5元,导致我们国网从我们银行账户扣了75元, 电费发票是开具80元。这个分录怎么做呢?
你好,我找宋老师,电费都是提前1个月预存缴款,2024年底需要算成本,我2024年12月计提电费入成本,当时因为没有发票我计提了7万,分录是 借 成本7万,贷 应付账款-国家电网 7万 但是2025年1月份发票来了,金额不是7万,是5万,我冲分录是 借 应付 -国家电网5万,那贷方应该写什么
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师 2025-12—31日 开票系统卡住了 导致一张发票开重复了 现在需要怎么操作,公司是一般纳税人,[抱拳]
增值税专票,年底全部认证抵扣了,进项税额大于销项税额,这月不用缴税,下月多出的下月会不会自动抵减下月的税额
您好老师,自然人电子税务局首次登陆的密码是多少
老师,10月份补的上半年的社保调整费,怎么做账啊
我想问下如果项目超支百分之十该怎么办
老师,请问汽车运输服务公司交印花税是怎么交的?是就按开出的发票交吗?进项要不要交?
营业账簿印花税怎么申报的老师,是按照实收资本实缴的金额算吗,还是按照营业执照登记的实收资本算呢,我们注册资本1000万,只实收了3056000元
老师建设工程审计费需要申报印花税吗?发票开的是审计费
这个钱还是在国家电网的预存里,以后应该是充抵用电费用,我能做营业外收入吗?
这个一般是冲财务费用里面
电费是我的主要成本,收到发票是进主营业务成本,每月底都是欠国家电网的钱,挂的是应付,第二个月预存的时候充应付。因为有这个积分转电费,到最后我应该少支付给国家电网钱,是不是相当于应付少付?
你是指把这个少付的,转到营业外收入里面,是吧
对,可以吗?但是我这个金额一直滚动,没有结清的时候呢
可以的, 这样也一样的的
一般是月初给我积分返现,我做借营业外收入 贷应付账款 可以吗?
在借方是写营业外支出了,不是营业外收入了
对,写错分录了,借应付账款,贷营业外收入
是的, 是的,就是这样的