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公司成立于2016年,国税一直零申报,往年有几笔研发产品产生的费用有单据没入账,还有几笔其他应付款没有支付,每年有专利年费需要支出,现在想重新建账,往年的费用怎么处理?

2023-02-13 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-13 21:04

借研发支出 贷应付帐款等 其他应付款是啥业务的 专利年费根据部门借管理费用等 贷银行存款

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快账用户8828 追问 2023-02-13 21:44

这些费用都是以前年度产生的,并没有入账,其他应付款是为研发所需购买的材料,由母公司代为支付

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齐红老师 解答 2023-02-13 21:46

都做到当年就可以的,要么你就去修改之前年度,修改之前年度申报的税款。

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快账用户8828 追问 2023-02-13 21:51

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-13 21:57

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借研发支出 贷应付帐款等 其他应付款是啥业务的 专利年费根据部门借管理费用等 贷银行存款
2023-02-13
你好,学员,直接调到无票费用 借管理费用 贷其他应付款
2023-09-13
你好,。属于办公费这个是
2025-05-14
您好 您有收入对应有没有结转成本? 研发都没有符合资本化的支出么? 借:长期待摊费用 贷:利润分配-未分配利润  然后您前面享受了加计扣除么
2020-12-11
学员您好,相关会计分录如下: 1、借:研发支出—费用化支出   200   (60%2B135%2B5)         贷:银行存款   200 2、借:管理费用   200         贷:研发支出—费用化支出   200 3、借:研发支出—资本化支出   705   (400%2B290%2B15%2B15)                 贷:银行存款   705 2016年12月14日 借:无形资产    720   (705%2B15)    贷:研发支出—资本化支出    705           银行存款    15 4、2017年无形资产计提摊销额=720/10=72(万元) 借:管理费用    72    贷:累计摊销    72 5、2018年出租无形资产时, 借:银行存款    127.2    贷:其他业务收入    120          应交税费—应交增值税(销项税额)    7.2   (120*6%)
2020-11-21
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