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现在需要支付一笔2023年6月、12月污水处理费, 发票是2024年1月17日开的, 怎么做账?

2024-01-19 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-19 16:14

你好,你在二三年有没有计提这个费用?

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快账用户4634 追问 2024-01-19 16:15

办公室今天才拿来这个费用报销单

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快账用户4634 追问 2024-01-19 16:15

没有计提

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齐红老师 解答 2024-01-19 16:16

你好,这个正规的做法是借以前年度损益调整贷,应付账款等。

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快账用户4634 追问 2024-01-19 16:17

具体的能给我说下会计分录吗, 还有支付部分的

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齐红老师 解答 2024-01-19 16:18

借以前年度损益调整贷,应付账款等 然后支付,借应付账款 贷银行存款

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快账用户4634 追问 2024-01-19 16:20

借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款。 这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-19 16:21

你好操作是可以,最终的效果是一样的,只是过程不符合会计制度的要求。

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快账用户4634 追问 2024-01-19 16:22

这只是办公楼的污水处理费,怎么就应付账款了?

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齐红老师 解答 2024-01-19 16:23

你好!你支付的时候,可以借应付账款 贷银行存款了。

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快账用户4634 追问 2024-01-19 16:26

这个污水处理费是办公楼的, 不是我们采购生产用的,怎么就应付账款了?

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齐红老师 解答 2024-01-19 16:27

你好!应付账款,和你办公用,还是生产用,没关系的。 对方给你提供服务或者货物,就可以用应付账款核算。至于你企业内部,哪里用,都不影响的

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快账用户4634 追问 2024-01-19 16:28

不应该是其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2024-01-19 16:30

你好!如果对方是公司给你提供服务,是计入应付账款。如果是政府部门,你可以计入其他应付款

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你好,你在二三年有没有计提这个费用?
2024-01-19
这个需要在12月计提的
2024-01-19
第一笔款项 1.开票日期:2023年12月28日 2.支付日期:2024年1月2日 3.申请日期:2024年2月4日 开票时,建设单位的分录为(记在2023年12月) 借:工程物资 发票上列明的金额 贷:应付账款 发票上列明的金额 支付款项时,建设单位的分录为(记在2024年1月): 借:应付账款 实际支付的金额 贷:银行存款 实际支付的金额 申请款项时(假设申请的是发票上的金额),建设单位的分录为(记在2024年2月): 借:在建工程 申请的金额 贷:工程物资 申请的金额 第二笔款项 1.支付日期:2024年1月3日 2.开票日期:2024年2月4日 3.申请日期:2024年2月5日 支付款项时,建设单位的分录为(记在2024年1月): 借:应付账款 实际支付的金额 贷:银行存款 实际支付的金额 开票时,建设单位的分录为(记在2024年2月): 借:工程物资 发票上列明的金额 贷:应付账款 发票上列明的金额 申请款项时(假设申请的是发票上的金额),建设单位的分录为(记在2024年2月): 借:在建工程 申请的金额 贷:工程物资 申请的金额 第三笔款项 1.开票日期:2023年12月30日 2.申请日期:2023年12月31日 3.支付日期:2024年1月5日 开票时,建设单位的分录为(记在2023年12月): 借:工程物资 发票上列明的金额 贷:预收账款 发票上列明的金额
2024-02-01
红冲就是做相反分录。要是影响损益,用以前年度损益调整。
2024-03-11
这个合同不要皖于,你这个发票时间。
2024-03-27
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