你好,你在二三年有没有计提这个费用?

我们公司有停车场, 停车场每个月要交停车场网络服务费, 现在一笔是2022年4月-2022年12月的网络服务费, 给我们开了1%的专票,还有一笔要付款的是2023年1月-2023年12月的网络服务费,也开了1%的专票,怎么做账合适? 需要先挂下账。
现在需要支付一笔2023年6月、12月污水处理费, 发票是2024年1月17日开的, 怎么做账?
现在需要支付一笔2023年6月、12月污水处理费(办公楼)发票是2024年1月17日开的, 怎么做账?
现在2024年,发现了一张2023年3月开具的2023年1月至6月的租赁发票未入账,这该怎么办?上一年有3月有计提租赁费用,6月的没有计提到。
制造业企业在筹建期也称建设单位建造新厂房,改造旧厂房,施工单位向建设单位申请了三笔工程款,第一笔2023年12月28日申请,2024年1月2日支付,2024年2月4日开票(第一笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)第二笔,1月3日申请,2月4日支付,支付之后2月4日收到发票(第二笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)第三笔,2023年12月30日申请,12月31日支付,2024年1月5日收到发票(第三笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
老师,单位收到支付一笔费用的红字发票,但以前月份进项税已抵扣勾选。对于这种跨月的情况,会计分录应该将费用红冲,记费用,金额为负数,还是记入“主营业务收入”或“其他业务收入”,金额为正数?两种方法是否都正确?
老师早上好,我的收入是2023355.61,成本是1785525.95,那我毛利率是不是11%左右。
办公室今天才拿来这个费用报销单
没有计提
你好,这个正规的做法是借以前年度损益调整贷,应付账款等。
具体的能给我说下会计分录吗, 还有支付部分的
借以前年度损益调整贷,应付账款等 然后支付,借应付账款 贷银行存款
借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款。 这样可以吗
你好操作是可以,最终的效果是一样的,只是过程不符合会计制度的要求。
这只是办公楼的污水处理费,怎么就应付账款了?
你好!你支付的时候,可以借应付账款 贷银行存款了。
这个污水处理费是办公楼的, 不是我们采购生产用的,怎么就应付账款了?
你好!应付账款,和你办公用,还是生产用,没关系的。 对方给你提供服务或者货物,就可以用应付账款核算。至于你企业内部,哪里用,都不影响的
不应该是其他应付款吗?
你好!如果对方是公司给你提供服务,是计入应付账款。如果是政府部门,你可以计入其他应付款