你好,你不用,不做税前扣除就没什么问题。

老师,建筑劳务公司没有什么进项,平时就是会发生些费用,然后就是本公司的员工的工资还有就是下面各个班组长的劳务费,但是班组长又开不了发票给我们,我怎样核算劳务费还有员工工资合适,
朴老师回答 #老师接着昨天,您说分包只能人材机,我觉得不对啊,我们专业分包可以给总包开具工程服务发票啊?然后我们再吧人工材料分给别人。另一部分用小规模公司签订是这样理解吗?老师你光说人材机分开我不理解啥意思? 是用一般纳税人公司签订吗?,咋着分我急死了! 问题2还有劳务分包如果包含一点辅材,那怎么开具发票,只开劳务费发票,那对于我来说不合适呢?3用小规模公司咋着签订,包工包料形式吗也是老师
老师您好,我是一般纳税人监理公司,给公司其中一个挂证人员支付了技术服务费,但是对方一直都不开发票,然后经理就说让这个员工找个人做成工资的形式,就做成成本,老师我已经做了好几个月了,但是一直不知道这样合适不,想请教老师这样做合适不
老师,公司有很多费用从公账转到客户的私卡上了,私人确实是做了事,有运输费,服务费,劳务费等等,但对方不会开发票过来,我能直接入成本费用吗?还是说挂往来
老师你好,我公司是销售公司,在广告公司购买了制作广告牌的材料,广告公司应该开什么发票名称给我才符合呀,对方给我开了一张*广告服务*材料费的发票给我,我怎么感觉不对呀,广告服务简码对应的不都是设计,制作之类的吗?材料应该属于销售的业务呀?
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
嗯嗯,好的
你好,欢迎下次再来探讨。