您好,分录是在哪里呢,这个

您好老师,我们公司有一部分员工是和人力资源公司合作,属于人力资源外包的,由人力资源公司代缴工伤,代申报个税,这部分员工的工资,工伤费用,个税费用由我们直接打给人力资源公司由他们代发。人力资源公司会给我们开一张包含了工资工伤个税一起的差额征税发票和一张服务费专用发票。我们对于工资工伤个税这部分怎么入账,分录怎么做合适?
我是小规模的人力资源公司,涉及到人力资源派遣人到对方用人单位,请问我开发票差额征税,税率开人力资源服务税率是多少?小规模的,谢谢老师解答
老师,你好!我公司是小规模的包装加工企业,找人力资源服务公司的派来的人加工包装,每月打款打款给人力资源公司。工资他们自己发放。这是我公司收到对方开的发票,开票名称写的是人力资源服务费-代发工资。为什么不是劳务费,或者是服务费。这个有什么影响啊?还有差额征税,
请问老师,我们是小规模人力资源公司,接到A公司社保代理业务,服务费50元/人,3月代缴A公司1人,公司和个人合计1300,已向A公司开具差额普通发票,发票金额1350(差额征税1300),这笔业务应该怎么写分录呢
老师,小规模人力资源服务公司,采用差额征税-差额开票的,收到代发工资并包含代发社保公积金和服务费,会计账务处理应该怎么做?如果收到代发工资476851.19元,发票扣除额451753.64元,其中社保45425.49元,公积金16058元,个税811.74,有3780未发放,实际发放工资385678.41元。 请问账务处理的会计分录应该怎么写?
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
老师,在这里,着急做账,错的地方老板帮忙改下发给我,辛苦了
这看不清,发一下文字吧,或者你有疑惑的地方
两个都看不清吗,我手机上可以啊
对,看不清,电脑是模糊的,或者你有哪个疑问,直接问吧
就是我不知道我做的这个账务处理对不对
具体不太明白哪个?你给我发一下文字吧
有老师就不对,但不知道怎么更正
老师是什么意思,是公式还是分录?发文字吧
能发表格吗
不能,发文字吧,可能是我电脑的原因,这个
老师,现在看的清楚吗
还是一样的,跟上个1图片一样,你是有哪一步不理解可以说下吗
就是小规模采用差额征税开票,账务处理应该怎么做?收到用工单位的钱,怎么做收入、成本,计提和发放社保工资个税?
差额征税的话,收到钱,做全额收入,然后那些计提和社保的做成本,最后结转利润,支付工资
老师,麻烦发个整个账务处理的分录,我对照我做的看
关键是我咋给你,都没有金额啥的