同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我们是科技公司,主要做的是提供网络平台给商家,然后我们主要的收入是商家的平台费,现在我们请科技公司给我们做平台,做网站,科技公司开给我们的发票就是我们成本,开的是信息技术费,这个做什么科目?还有我们支付代运营人员技术工资又做什么科目?
我们提供外卖平台软件,和配送点签订软件使用合同,配送点使用我们软件平台和我们品牌。交易时,消费者在我们平台软件下单,资金进入我们类如微信账户,我们在此账户把商家和配送点费用转出去给他们,我们只是留下合同签订的软件平台使用费。 以上报税是否可以只按照软件平台使用费部分申报?其他如商家和配送点的款项不需要申报,也不列入营业额?可以么?这就是我们的营业额只有软件平台使用费部分?
#提问#我们公司是电商公司卖酒的,现在最新的税务总局发的2025年15号文件,要求报送数据,有互联网平台企业基本信息报送表,平台内经营者和从业人员收入信息报送表,这些表是需要企业自己报送到税务局,还是说就是各个电商平台会自动推送我们企业的信息到电子税务局?那如果我们申报的收入数据和平台推送的数据不一致?会不会比对?怎么可以解决这个问题。比如我先申报了税,平台后来才推送,发现数据不一致的情况?
老师现在税务上申报的互联网平台涉税信息是各个平台申报是吧,平台里店铺暂时不用报是吗
老师,请问商家收到电商平台提现10万,商家可以开票给电商平台10万,还是要开给每个订单的买家,还是申报无票收入比较好
请问老师,个税申报补缴社保个人部分的时候,补缴的数据填在其他上面,之后忘记删了,导致每个月多扣了补缴的数据,少交个税了,更正需要补个税 会影响公司信用等级吗
高新技术企业认定条件有哪些?
老师,购入车辆折旧完了以后,把这辆车卖了,卖了后冲减固定资产和折旧了,导致固定资产和折旧变成负数了对吗?
老师,这个怎么理解,我们有合并申报的总分公司也有独立申报的总分公司,这两种情况受这个变动的影响嘛?
老师,小微企业所得税申报,实际支付:个人社保及公积金1~8个月2005x8=16040 银行支付:10995x8=87960 合计:104000 个税申报13000x8个月=104000,对吗?
老师请问一下:一个项目大概6个月就能完工,那么为这个项目购买的设备怎么入账,还需要计入固定资产吗?
自营出口收入包括出口服务嘛?
老师,拼多多平台,我导出来的数据,用收入-退货得出来的数来确认收入,这个收入他是含税的还是不含税啊?我做账,借应收帐款,贷主营业务收入,应交增值税是用1%的税率算吧,已经超过30万了
请问老师,这个季度的企业所得税有一个职工薪酬的填写,这个我看不是必填项,我可以选择不填吗,我们是小规模企业,已经计入和实际付的职工薪酬差额还有点大,所以我想不填行吗,这个所得税申报会能给过不,风险有没有很大呢
3季度所得税申报实际支付里有支付上一年度的统计在内吗
您好,平台负责向税务局报送数据,但商家自己绝对不能不管,因为平台报送的数据就是你网店的收入,比如你拼多多卖出去40万这笔钱,你必须拿去报税,所以你那个没办税务登记的广州个体户要赶紧去办,然后把这40万收入和其他收入一起申报纳税,不然税务局一对比数据就会发现有问题。
①老师,平台收了1万,但是我报增值税收入是20万,远远大于平台收的钱,这样应该是没问题的吧,但是我账面上是看不出来哪笔是平台收的款的。②我们公司有一个微信视频号账号,我需要在税务局申报什么吗?
您好,你申报的增值税收入20万大于平台报送的1万,这本身没问题,说明你还有其他收入来源,但你账上必须能说清楚这20万是怎么来的,不能让税务局觉得你多报了; 2.**视频号本身不需要单独申报,但如果通过视频号直播带货或者接广告赚了钱,那这笔收入就要和你公司的其他收入合并在一起,按规定申报增值税和所得税。
①老师,意思是账上要体现出哪部分钱是平台的收入,和平台的对账单要对的上吗?我们现在的情况是公司收的钱收到了公户上,那么公户收的钱就是我们的收入,我们除了微信视频号还有其他账户,做账报税就是看的银行到账金额,我应该怎么做才正确呢。②通过wx视频号收的款要跟其他收入一起做账申报增值税,还需要我们公司在电子税务局申报别的什么吗?比如网络平台报送?
您好,账上必须能区分出平台收入,最好有对账单来证明你申报的1万平台收入是真实的,这样税务局核对平台报送数据时才能对得上,公户收的其他钱就是你的其他收入来源;至于**视频号,你只需要把视频号的收入和其他收入合并做账并申报增值税和所得税就行,公司本身不需要在电子税务局进行“网络平台报送”,那是平台方的事。