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你好老师,小规模纳税人,由于上个月开错发票,服务开成货物了,红冲跨月了,9月红冲的,这次申报增值税说是有退税,我提交了先抵后退的流程,说是直接可以抵这次的税款,我那天申报完一直没缴纳税款,等的这个流程办结了再缴,但是现在我看见税款还是没变过来,怎么回事?

你好老师,小规模纳税人,由于上个月开错发票,服务开成货物了,红冲跨月了,9月红冲的,这次申报增值税说是有退税,我提交了先抵后退的流程,说是直接可以抵这次的税款,我那天申报完一直没缴纳税款,等的这个流程办结了再缴,但是现在我看见税款还是没变过来,怎么回事?
2025-10-20 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 08:53

直接填在已预交税里边抵减

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快账用户5192 追问 2025-10-20 09:03

是填这儿吗?

是填这儿吗?
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齐红老师 解答 2025-10-20 09:04

是的,就是那个地方抵减

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快账用户5192 追问 2025-10-20 09:08

填到这里有这个提示

填到这里有这个提示
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齐红老师 解答 2025-10-20 09:10

你本期没有要交的增值税,没法抵减的

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快账用户5192 追问 2025-10-20 09:15

有了呀,本期应补15376.49

有了呀,本期应补15376.49
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齐红老师 解答 2025-10-20 09:18

系统问题,联系12366处理,看怎么解决

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快账用户5192 追问 2025-10-20 09:25

那天联系说是退抵税流程办结,我在税费缴纳那直接看到给抵了

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齐红老师 解答 2025-10-20 09:27

关键是现在申报系统还是正常要交税

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怎么会让你重复浇水呢?你九月相当于开了一张证书,一张负数,你九月的销售额都没有变啊。
2022-10-21
你好,同学。 是的,你这只需要报验地更改就可以了的。
2020-09-22
你好,可以,红冲已经缴纳的增值税,一般纳税人大部分是要求留着以后抵扣,你看申报的时候的结果吧。 是填写负数销售额, 这个金额太大,你税务局会问起来。
2025-02-27
你好,那你这个月需要缴纳税款吗?不需要的话,要去大厅申报的呢
2022-03-07
你好 分录处理为 借应交税费-应交增值税 贷银行存款 为什么不想抵扣以后了
2021-01-11
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