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老师我想问一下我10月的销项税额是15万、进项税额是20万、多了留底税额是5万、这个剩下余额五万的就挂在进项嘛、还需要做不做其他账面处理了?

2025-10-20 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 09:29

是的, 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户9490 追问 2025-10-20 09:35

如果大于0就是我交赠值税还有附加税也是要计提是嘛?附加税咋计提呢?

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齐红老师 解答 2025-10-20 09:38

应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-未交增值税        应交税费-城建税                         -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款

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快账用户9490 追问 2025-10-20 09:41

好的老师我理解了哈

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齐红老师 解答 2025-10-20 09:44

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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是的, 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2025-10-20
进项销项是20 不是10,发错了
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