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请问一下我今年出口收入里面有一笔出口报关单hs编码是0税率,所以这笔出口收入开了13点普票,那我填写企业所得税的时候自营出口收入里面需不需要填写我这笔出口按内销征税的收入

2025-10-20 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-20 11:01

你好,不需要了,内销了就不填写的

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快账用户3762 追问 2025-10-20 11:02

怎么问了有些老师又说要填写,所以搞不懂,实际上他就是出口的,只是不符合出口退税标准,所以按内销征税

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齐红老师 解答 2025-10-20 11:04

不需要的,出口这利指的是免税哦

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快账用户3762 追问 2025-10-20 11:05

那自营收入我是直接根据增值税申报表免税收入➕免抵退收入填入就好了是吗

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齐红老师 解答 2025-10-20 11:06

是的,你说的是正确的这个

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快账用户3762 追问 2025-10-20 11:11

12366说出口这笔收入没有退运的话就要填写到自营出口收入里面

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齐红老师 解答 2025-10-20 11:12

那按照12366得说法填写的

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你好,不需要了,内销了就不填写的
2025-10-20
报关单按内销征税的收入不算自营出口收入,应计入内销销售收入(按不含税算),这很可能是你俩数据差三千多的原因。
2025-10-18
同学,你好! 退的税不需要交企业所得税 收入-成本=利润,这个是需要交企业所得税
2022-04-30
借:银行存款——人民币户 财务费用——汇兑损益(借方或贷方) 贷:银行存款——美元户
2022-12-22
你好,6 月你需要把上月的先冲了申报。再按照内销售申报才可以
2021-07-02
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