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老师,我们的供应商给我们折扣折让,对之前给我们开过的票做红冲处理,这部分红冲金额和本月的打款金额一起再开正数发票给我们,这两部分怎么做账

2025-10-21 08:24
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-21 08:25

你好,我们收到冲票 借银行存款 贷库存商品 应交税费-进项税额转出

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你好,我们收到冲票 借银行存款 贷库存商品 应交税费-进项税额转出
2025-10-21
借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2024-02-27
你好 你的分录金额是负数
2022-09-25
需要开红字发票的,不然没法做
2023-01-17
您好,您可以全部红冲,然后再开正确的发票。
2022-09-21
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