可以先不认证抵扣,未认证的进项税不用填进当月增值税申报表,后续认证时再填;若当月认证了,就算没销项税,也要填申报表,会形成留抵税额留到以后抵。
一般纳税人,本期没有收入!但是认证进项了未填写申报表,下个月还可以填进项抵扣吗?已经认证未填写的这部分
老师,请问我申报二月的增值税时,可以抵扣三月认证的进项税额吗?三月认证的进项税额应该填哪呢,没有抵扣完,是可以直接留到下期抵扣吧
请问老师,当月进项大于销项,可以只认证但不抵扣吗?需要填增值税申报表第几行?下月抵扣后报表填第三行吗?
老师,应交税费下有待认证进项税额与可抵扣进项税额,有什么区别呢。当月认证了不就是可以抵扣的吗?而且申报增值税时自动进入申报表啊
老师,你好,申报4月份增值税时,进项税大于销项税,可以进销抵为0,多的部分填写到本期认证相符且本期未申报抵扣这项吗?
印花税的信息采集在电子税务局里面哪可以查看?
老师9月份开发票,10月份红冲,而且也不再开具发票了,10月份怎么申报第三季度的税款呢.
我们是电商公司,年销售额1500万以上,弄个代销合同,分给其他公司去销售,我们只收取服务费,但是收款订单都在我们公司,这种税务局会认吗?淘宝上的税务申报收入显示包括代销的订单,这要怎么操作呢
老师,请教下: 科目余额表中“应付职工薪酬”一级科目累计借方余额,和贷方余额,有差额,这个应该怎么核对? 我理解的: 累计借方为:实际为员工支付的 累计贷方为:每个月计提数 不太明白差额部分应该怎么核对?
公司给员工发结婚福利,实物福利和现金福利都要交个税嘛,怎么做比较适合呢?说实物福利要交个税的,要是集体买的,这怎么交个税呀
老师,水利基金按什么纳税
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
老师,做了暂估,然后后面收到成本发票,会计分录怎么做呢?
工程公司所得税预缴申报表里面职工薪酬怎么取数?
一般纳税人也要指个人经营所得吗?