您好,这个是可以的,可以这样做

老师好,填写申报表时发现进项认证多了本期税负极低,可以本期认证的进项留待下月抵扣吗?
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
老师,您好,我在本期认证抵扣的进项共计5份,但是抵扣了销项后,还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在(待抵扣进项税额,(一)下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗??
老师,请问在8月进出口认证进项发票43张,全班都要在申报增值税纳税申报表附表2待抵扣进项税本期认证且本期未申报抵扣栏里全部填写进去申报呢?
老师,你好,申报4月份增值税时,进项税大于销项税,可以进销抵为0,多的部分填写到本期认证相符且本期未申报抵扣这项吗?
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
委外加工合同印花税税率多少
老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
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本月个人所得税已申报缴税发现7月份漏报一个给个人的劳务报酬怎么办
老师,我们内账卖价全部入营业额,买价进成本,没有过销项税额、进项税额,但我需要计提增值税,请问分录怎么写?
老师想问一下,去年暂估的一次收入,多暂估了2分钱,今年开发票出来要比去年暂估的金额少2分钱,这个怎么把科目结平么呢
老师请教小规模纳税人增值税3%减按1%,减免2%部分要做会计处理吗?
你好,我们内账没有设销项税,进项税,但每个月要交增值税,请问分录怎么登记?
一般纳税人享受的是简易征收3%的税率,不可以有进项抵扣,那取得的发票有专票需不需勾选
有1份发票是金额比较大,直接填写1份,然后填写剩余部分金额和税金?还是需要按发票金额填写呀?
最好是按照发票写的这个
就是发票金额太大了,如果不认证这张票的话,税负率太大有6%以上了
这个不影响的,没关系的这个,最后