您好,这个是可以的,可以这样做
老师好,填写申报表时发现进项认证多了本期税负极低,可以本期认证的进项留待下月抵扣吗?
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
老师,您好,我在本期认证抵扣的进项共计5份,但是抵扣了销项后,还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在(待抵扣进项税额,(一)下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗??
老师,请问在8月进出口认证进项发票43张,全班都要在申报增值税纳税申报表附表2待抵扣进项税本期认证且本期未申报抵扣栏里全部填写进去申报呢?
老师,你好,申报4月份增值税时,进项税大于销项税,可以进销抵为0,多的部分填写到本期认证相符且本期未申报抵扣这项吗?
以前年度勾选认证的一张加油费进项发票,入账的时候入错了,入成待抵扣进项税额了,,现在要调整到今年,需要怎么做分录呢?
公司在安徽合肥现在去安徽界首市施工需要外观证和预缴增值税,企业所得税吗
老师好小规模纳税人 收到对方开票收入50万 没有进项 需要缴纳什么税
老师,对方开具专票过来,我们先只支付一部分,因为有进项的存在,我怎么计算入账先呢?
“在付款到期日后,符合付款条件的款项将纳入每月21日至25日(遇法定节假日顺延)的集中支付批次。我司于该期间通过标准化电子支付渠道统一发起付款,款项通常于当日到账。” 老师写电子支付渠道稳妥吗
老师,公司里有些员工报销车费出差用的,没有发票,都是微信转账凭证,就是打私家车的,这个没有发票能否入账?
老师,实际库存比账面库存少很少,有什么办法啊
老师我算的是(400-7)*0.25-100*0.1=88.25元但是答 案是90,为什么7万元运费不可以扣除,麻烦老师讲细讲下谢谢
公司注销怎么弄怎么走
老师,个税扣个人扣多了,员工又是拿的税后工资想做调整又不太好弄,是否可以直接入营业外收入?谢谢
有1份发票是金额比较大,直接填写1份,然后填写剩余部分金额和税金?还是需要按发票金额填写呀?
最好是按照发票写的这个
就是发票金额太大了,如果不认证这张票的话,税负率太大有6%以上了
这个不影响的,没关系的这个,最后