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老师,你好,申报4月份增值税时,进项税大于销项税,可以进销抵为0,多的部分填写到本期认证相符且本期未申报抵扣这项吗?

2024-05-05 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-05 10:27

您好,这个是可以的,可以这样做

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快账用户3238 追问 2024-05-05 10:28

有1份发票是金额比较大,直接填写1份,然后填写剩余部分金额和税金?还是需要按发票金额填写呀?

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齐红老师 解答 2024-05-05 10:29

最好是按照发票写的这个

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快账用户3238 追问 2024-05-05 10:30

就是发票金额太大了,如果不认证这张票的话,税负率太大有6%以上了

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齐红老师 解答 2024-05-05 10:38

这个不影响的,没关系的这个,最后

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您好,这个是可以的,可以这样做
2024-05-05
填写在本期认证相符的进项里,抵扣不了的会自动留底。
2022-12-05
同学你好,是本期认证相符本期申报抵扣;
2021-02-18
您好 请问您35栏填数据了么
2022-05-14
本期认证且本期未申报抵扣栏里全部填写进去申报的
2023-09-11
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