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2023年收到的进项票已经在2023年抵扣了,销售方2025年销售退回全额红冲发票,购买方已同意,请问同意当月的税务及会计凭证怎么处理

2025-10-21 14:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 14:04

你好进项税额和钻出需要这个数据

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快账用户7215 追问 2025-10-21 14:24

我们是购买方,怎么处理凭证

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齐红老师 解答 2025-10-21 14:24

你当时怎么做的会计分录啊

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快账用户7215 追问 2025-10-21 14:54

借:原材料 应交增值税 贷:应付账款

借:原材料  应交增值税 贷:应付账款
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齐红老师 解答 2025-10-21 14:55

借应付账款 贷原材料 应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户7215 追问 2025-10-21 15:26

跨年度了哦

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齐红老师 解答 2025-10-21 15:27

跨年不要紧。你这个也不是损益类科目

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相关问题讨论
你好进项税额和钻出需要这个数据
2025-10-21
你好; 你去年科目怎么走的; 你什么准则; 好判断科目怎么转出 和红冲  
2023-03-02
您好,这个是可以的呢。会计做相反的会计分录即可
2021-01-25
你好,借应付账款贷以前年度损益调整应交税费,应交增值税进项转出。
2022-01-28
你好,已经抵扣的是采购方填写信息表,销售方开红字发票。 收到红字发票的时候做原来负数的分录,然后增值税表2做进项税额转出。
2023-07-12
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