同学,你好
你之前土地,是做到哪个科目的?
老师,老板的几个公司之间用钱,我做的是预付账款和预收账款,现在累计金额越来越多,同一个公司预付和预收可不可以互相抵消,如果可以抵消怎么做会计分录,请老师给出会计分录,谢谢老师!
老师,老板几个公司之间来回转账记预付账款和预收账款金额越来越多超过1000多万,就是这个公司需要钱进货,另一个公司就把钱打过来记预收或者另一个公司需要钱记账预付,也没有开进项或销项发票,造成资产越来越多,同一个公司可不可以预收和预付互相抵消,怎么做分录?谢谢老师!
老师,我想咨询一下,预付账款的借贷方能互相调整吗,因为当时发票入账时忘记选择项目入账了,就合并到一起了,所以付对方款时,项目下的金额就对不上了,现在想把这个项目下的一部分金额调整到另一个项目下,分录应该怎么做
老师,公司用软件做账,一个账套里面要记9个银行卡的之间的凭证和支出收入,还有这几张卡互相转账,这样我都晕了,相当于这几个卡就是几家公司。我现在要怎么来做账
老师请问,我之前都只要一个基本账户,每次现金流量表货币跟银行明细表余额一样,这个月增加了一个一般账户,直接互相转账了,两个银行都有流水付款了,为什么现在现金流量表上货币资金跟银行余款对不上了
印花税的信息采集在电子税务局里面哪可以查看?
老师9月份开发票,10月份红冲,而且也不再开具发票了,10月份怎么申报第三季度的税款呢.
我们是电商公司,年销售额1500万以上,弄个代销合同,分给其他公司去销售,我们只收取服务费,但是收款订单都在我们公司,这种税务局会认吗?淘宝上的税务申报收入显示包括代销的订单,这要怎么操作呢
老师,请教下: 科目余额表中“应付职工薪酬”一级科目累计借方余额,和贷方余额,有差额,这个应该怎么核对? 我理解的: 累计借方为:实际为员工支付的 累计贷方为:每个月计提数 不太明白差额部分应该怎么核对?
公司给员工发结婚福利,实物福利和现金福利都要交个税嘛,怎么做比较适合呢?说实物福利要交个税的,要是集体买的,这怎么交个税呀
老师,水利基金按什么纳税
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
老师,做了暂估,然后后面收到成本发票,会计分录怎么做呢?
工程公司所得税预缴申报表里面职工薪酬怎么取数?
一般纳税人也要指个人经营所得吗?
应该是无形资产吧,现在出的凭证是借:无形资产 应交税费进向 贷应付账款,然后我公司开给对方,又出个凭证 借:应付账款 贷无形资产、应交税费销项,这样可以吗
同学,你好
是可以的
就出这两个凭证就行吗其它不用在出什么凭证吧
同学,你好
嗯嗯,是的
好的谢谢老师
不客气,祝工作顺利