同学你好,没有购销业务单纯是借款业务用其他应收款、其他应付款,A借给B公司,A借其他应收款,B贷其他应付款,B再借给A公司,A贷其他应收款,就是某个公司用哪个往来科目就总用哪个往来科目
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
老师,老板的几个公司之间用钱,我做的是预付账款和预收账款,现在累计金额越来越多,同一个公司预付和预收可不可以互相抵消,如果可以抵消怎么做会计分录,请老师给出会计分录,谢谢老师!
老师,老板几个公司之间来回转账记预付账款和预收账款金额越来越多超过1000多万,就是这个公司需要钱进货,另一个公司就把钱打过来记预收或者另一个公司需要钱记账预付,也没有开进项或销项发票,造成资产越来越多,同一个公司可不可以预收和预付互相抵消,怎么做分录?谢谢老师!
老师请问一下,我们是一家物流运输公司,公司的几十台车都是客户挂在我们公司,买卖都要通过我们公司,所以有很多购车的进项,但是我们又没有实体运输,老板想把进项抵扣,就给别人开了运输合同,开了运输发票,别人也会把发票金额对公打给我们,我们扣除了税点之后,又不能对公给别人,以前就是法人将款提到个个卡,想办法转给对方个人帐户,现在公转私越来越严,有没有什么好的办法解决这个问题呢?注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不,或者有没有好点的办法呢? 谢谢老师
老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
老师你好,供货商给我们开的进项增票的明细里不是按照实际进货明细开的,然后我们要给顾客开销项增票的明细要按照进项增票的明细开,前会计说我们给顾客开的销项增票的单价要加百分之二十到百分之三十,请问这个单价要怎么计算呀,是直接用含税单价乘以百分之二十这样算嘛
主管税务机关已变更,退税机关会同步变更吗
老师,公司要是聘用一个退休人员,请问该人员按照什么申报个税?
老师,客户要求开票,我们一般大类是劳务,正常第二分类是维修费,但是客户要求开维护费,可以吗,二类明细可以更改开什么都可以是吗?
老师,企业第一季度200多万,已交所得税,现在是二季度末,本季度也是200多万的利润,请问7月报二季度所得税,税率是5还是25.单季度没超300,累计400多万了,1-6月
建账的时候,资产负债表成型了。对应的利润表会出来吗。
老师,我采购4万,卖5万,所有的税费都是采购方付,那我卖5万,盈利多少
DPP条款进口商品,供方承担增值税和关税,海关增值税缴款书客户能抵扣吗,关税怎么处理
请问我们出口的报关单总价是美元8300,然后我们开的进项发票的是把8300换算成人民币开进来吗?
发票当月已认证勾选,账务先做待认证进项后统一转进项税额,次月红冲,怎么做账
你做的预收和预付可以抵消,例如A预收B50,预付B80,调整分录借预付B-50贷预收B-50