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老师您好,我司是水产公司,进项农产品的收购发票税务查账说我们没有按按规定开票,然后这就叫我们补一个点的税给他做进项转出啊。我司现在需要补缴那个2023年跟2024的这个增值税应该怎么做账?

2025-10-21 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-21 16:01

借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税进项转出 借,应交税费、应交增值税进项转出 贷应交税费查补税款, 借,应交税费查补税款贷银行存款。

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快账用户6743 追问 2025-10-21 16:05

增值税会影响利润分配吗?增值税不是价外税吗

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齐红老师 解答 2025-10-21 16:08

影响了,假设金额是100,税额是20,你加税合计是120,价税分开是100,所以啊,你不允许抵扣的情况下,它不就是价税合计120嘛,他不就影响了。

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快账用户6743 追问 2025-10-21 16:09

还有附加税和滞纳金如何处理?

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齐红老师 解答 2025-10-21 16:13

借利润分配,未分配利润贷,应交税费附加税、 借应交税费附加税、 营业外支出,滞纳金 贷、银行存款。

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快账用户6743 追问 2025-10-21 16:18

需要通过以前年度损益调整吗

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齐红老师 解答 2025-10-21 16:23

小企业会计准则不需要 企业会计准则需要

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同学你好 1.首先,确认税务局通知您将某家公司的进项税额做转出处理的文件或通知是否仍然有效。如果该文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,将相应的进项税额转出,并做相应的账务处理。 2.其次,与对方公司进行沟通,说明您已经根据税务局的要求将进项税额做了转出处理,并且提供相应的账务处理证明。同时,询问对方公司是否存在任何问题或错误,以及是否需要您做进一步的操作。 3.如果对方公司认为他们的公司已经没有问题,并且希望您将已经做了进项税额转出的票给他们,那么您可以考虑将该票退回给对方公司,并要求对方公司重新开具一张正确的发票。在退回发票时,请确保与对方公司明确责任和义务,以避免未来的纠纷
2023-12-27
您好 你们承担的税费为:1152.36-789.98=362.38元 收到发票: 借:主营业务成本-分包费 12804 主营业务成本-分包费-税费362.38 应交税费-应交增值税(进项)789.98 贷:应付账款-渠道 12804 应付账款-发票税费 1152.36 支付发票款项时: 借:其他应收款 12804 应付账款-发票税费 1152.36 贷:银行存款/库存现金 13956.36 收回款项时: 借:库存现金 12804 贷:其他应收款 12804
2021-03-11
同学你好 要继续开对应的进项来哦
2020-11-10
你好,当时你的分录是怎么做的?
2021-09-26
你好,对的是的,是这么做的。之前多抵扣的这些,需要进项转出。 你缴税是安销项税额-进项税额➕进项转出,按照这个来交。
2024-06-08
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