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老师您好,我们上个月成立了个体户,发票开了八万多,没有进项,我做了两万多工资的成本,现在没有进项发票的成本,我现在不想交税,暂估成本的话怎么做,分录怎么写呢

2025-10-21 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-21 18:36

你好,比如借主营业务成本-暂估,贷应付账款-暂估 但是,这个有风险的了。

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你好,比如借主营业务成本-暂估,贷应付账款-暂估 但是,这个有风险的了。
2025-10-21
您好,1没发工资不申报个税是正确的,2可以9月暂估
2020-10-19
冲回暂估分录 首先,你之前暂估入账时,假设是购买电缆用于生产经营,会计分录可能是: 借:原材料 - 电缆 200000 贷:应付账款 - 暂估 200000 这个月收到发票后,先冲回暂估: 借:原材料 - 电缆 - 200000(红字) 贷:应付账款 - 暂估 - 200000(红字) 按照发票金额入账 然后按照发票金额 210000 元入账: 借:原材料 - 电缆 210000 应交税费 - 应交增值税(进项税额)[根据发票上的税额填写] 贷:应付账款 - 供应商 210000 %2B [发票上的税额] 多出来的 10000 元就自然体现在原材料的入账成本中了
2024-12-09
您好,没有付款可以计提工资。借主营业务成本,应付职工薪酬
2021-07-12
同学,你好 暂估的时候,是按照不含税金额暂估的
2025-05-27
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