您好,你是把社保调到工资中吗?
老师好,7月份当月计提是不是 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保
老师以前的会计计提社保的时候是借管理费用——-员工工资,这样可以吗?我们不是借管理费用———社会保险吗
老师,你好,我发现去年计提的社保,借管理费用,贷管理费用了,这个怎么调?
老师,你好,工资分录:借:管理费用工资,贷应付职工薪酬;发放:借应付职工薪酬,管理费用-社会保险个人(负数),管理费用-住房公积金(负数),贷:银行存款,可以这样做吗?
8月份是就是应该计提9月份的社保费,8月份的工资在8月计提9月进行发放是吧,老师, 社保计提 借:管理费用-社保费 贷,应付职工薪酬-社保费, 8月份末计提8月份工资:借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 这样对吗
老师给我整理一套计提工资、社保及发放的会计分录
我们出口报关FOB价,客户把国际段的运费打到我们账上,让我们转付给货代,这样合规吗?国际段的我们还要不要发票
请问老师,我们做乐器培训,有收据确定的收入,通过付款码付款到公司账上的收入会被银行扣除手续费,不去6000的收入,有18元的手续费,到对公账户就是5982,那我们是用6000确认收入呢?还是5982呢?
老师,以前税控盘的480元的减免费用怎么进行会计处理?会计分录,一般纳税人
赠送的软件可以长期使用吗
这个月申报小规模纳税人的时候提示需要将减征和免征的增值税计入营业外收入,我们原来都是按1%的税做的收入和增值税。现在另外2%的减免增值税应该怎么做账务处理?
快账里的套账能删除吗?怎么删除?
老师,企业所得税预缴申报实际发放金额比计提金额,申报个税金额都大,会不会有风险,原因是去年24年的工资计提申报了个税,形成欠薪了,在25年才发放
老师好!我想咨询一下企业所得税每个季期初期未数怎么算的?
初级会计证书什么时候领取
老师,这个问题搞了好久我没明白,是之前社保做账没分单位和个人的,我算出来1-9月份个人社保是11094.88元,现在想请问下老师到底怎么调比较好?不影响资产负债表和利润表
这个你汇算清缴的时候再把个人的社保调增就可以
借:管理费用—工资 11094.88 贷:管理费用—社保费 11094.88 (负数) 老师是不是这样调?
你不需要调账,你到时调表就可以了