你好; 不对的 ; 你要修改明细的

老师我们财务经理要求计提工资和社保,社保要求计提明细分录是不是这样的 借:管理费用/社保费企业部分/养老保险/医疗保险/工伤保险/失业保险 贷:应付职工薪酬/应付社会保险费 是这样做吗? 工资计提分录如下 借:管理费用/工资/基本工资/绩效工资/奖金/等等 贷:应付职工薪酬/应付职工工资 这样做对吗
老师好, 去年计提工资的会计科目是,借::管理费用-工资, 去年计提社保的会计科目是,借:管理费用-研发费社保,这个需要调整吗?怎么调整呢? 谢谢
老师社保计提也要分开吗 我工资是分开计提得 管理费用 销售费用 但是社保计提我都是用的管理费用 这样可以吗
老师以前的会计计提社保的时候是借管理费用——-员工工资,这样可以吗?我们不是借管理费用———社会保险吗
我们工资都不是按月按时发的,那我每月扣社保的时候可以不另外计提,直接,借管理费用-社会保险,贷银行存款吗
老师,您好,方便解答下这个问题吗?年终奖若分多次发放,是否可合并申报全年一次性奖金
老师:小规模纳税人2026年2月收到设计费发票285000元,工作进度是65000元,实际也是支付了65000元,这个账怎么做
老师,25年暂估220万,26年做账是一次性冲回220万还是,收到一笔发票冲一笔?
老师好,员工个税已申报一年,发现员工名字有个字不对,身份证号是对的,个税扣缴端怎么处理呢
老师,想问一下,对于已经开完的增值税票,且已经入账一年后,突然要拆成两张票,可以直接在电子税务局上红冲并重新开票吗?是否对公司来说有什么风险?
请问应付账款暂估为贷方怎么处理
25年10月11月出口,能退26年二三月份的进项票吗
老师,请问一下民办学校的增值税和企业所得税是免的吗
你好,请问我在25年的时候转出一部分材料成本,36年我需要年度汇算清缴补交所得税,我应该怎么做账呢?
审计报表重分类调整后应收账款过大,怎么看原因?写说明
明细要修改成管理费用——社会保险是吗
你好; 是的; 记得 要修改下哈
好的谢谢老师
不客气的;满意请给予评价
老师2月份缴纳了之前社保忘记缴费的部分,及其产生的滞纳金,老师我这样的会计分录可以吗
你好; 补做即可 ;你这个是好久的社保 ? 计提都按月计提了吗
20年8月没有计提
你好; 补计提; 补计提做; 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬-单位社保; 缴纳分录是对的;
老师我看了下没有以前年度损益调整这个科目为,我们是小规模纳税人是不是没有这个科目
你好; 小企业会计准则没有这个科目的; 借利润分配-未分配利润贷 应付职工薪酬-单位社保
好的谢谢老师谢谢
不客气的; 满意请给予评价