借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 贷:应交税费-个税

请问我们公司请专家评审支付的劳务费代扣个人所得税,这个代扣的个税现金流量表中是什么呢
装修公司,工地的人工费让个人去税务局代开了劳务发票,我们公司代扣代缴了,支付的个人所得税怎么做账务处理
老师,支付的专家劳务费,专家无法给我们开具发票,我要怎么入账呢?是否需要帮他代扣代缴个人所得税
老师,还想问一下,我们支付的专家劳务费,这个专家可以给我们提供发票,我们还需要帮他做个人所得税的代扣代缴吗
老师,支付给专家的劳务费,代扣代缴的个人所得税,这个,整个的过程,怎么做账务处理呢?
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
老师好,建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%,申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
借:应交税费-个税
贷:银行存款
她给我开的发票10000,我给她的款也是10000,需要交1600的个税,我们承担,这个1600,需要计提吗
不用了,交的时候,直接营业外支出
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
老师,再麻烦您一下。我费用10000,贷方,银行10000,再贷个税1600,借贷不平了呀
借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
交个税时 借:营业外支出 贷:银行存款
就不体现交个人所得税这个科目了是吗
是, 就不体现交个人所得税这个科目了
那这个1600,个人所得税。记到营业外支出了,是不是明年汇算的时候,要调增了,老师
是,明年汇算的时候,要调增
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!